Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
143,900 Dominican Pesos
Request Reference:
UASD-DAF-CM-2021-0034
Request Name:
Adquisición de Material Gastable para la Dirección Financiera.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Material Gastable para la Dirección Financiera.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Dirección Financiera. Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
23/02/2021 12:01:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
24/02/2021 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
25/02/2021 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
26/02/2021 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
26/02/2021 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
26/02/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
26/02/2021 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
26/02/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/02/2021 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/02/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
68,432.25
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.1.01
2,234.64
DOP
----
View
2.3.9.2.01
63,954.13
DOP
----
View
2.3.7.2.99
1,653.48
DOP
----
View
2.6.3.2.01
590.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Adquisición de Material Gastable para la Dirección Financiera.
68,432.25
DOP
Junio
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
01
1
143,900.00
DOP
Vencido
Certificacion.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
03/03/2021 08:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
24/02/2021 15:03:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
24/02/2021 15:09:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
25/02/2021 15:19:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
25/02/2021 17:55:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
25/02/2021 18:04:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
25/02/2021 20:37:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
25/02/2021 21:41:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Convocatoria.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
Download
Ficha Tecnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Solicitud.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Certificacion.pdf
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.972506
07/04/2021 08:57
68,432.26 Dominican Pesos
Final Report:
07/04/2021 08:57
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Offitek, SRL
68,432.26 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
143,900.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111515 - Papel para sum
(...)
14111515 - Papel para sumadora o máquina registradora
2.3.3.1.01
Rollos de papel para sumadoras Sharp.
12
UD
100
1,200.00
2
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
Caja de Folders 81/2"x11".
1
CAJ
300
300.00
3
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
Caja de Folders 81/2"x14".
1
CAJ
500
500.00
4
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Cartucho de tinta Cyan para HP LaserJet 277 Original.
3
UD
12,000
36,000.00
5
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Cartucho de tinta Yellow para HP LaserJet 277 Original.
4
UD
12,000
48,000.00
6
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Cartucho de tinta Magenta para HP LaserJet 277 Original.
4
UD
12,000
48,000.00
7
14111511 - Papel de escri
(...)
14111511 - Papel de escritura
2.3.3.1.01
Caja de Resmas de papel Bond 20 81/2"x11".
1
CAJ
2,500
2,500.00
8
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
Caja de Sobre Manila 500/1 81/2"x11".
1
CAJ
2,500
2,500.00
9
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Caja de Lapiceros Negro 12/1.
2
CAJ
100
200.00
10
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Caja de Lapiceros Rojo 12/1.
1
CAJ
100
100.00
11
43211802 - Almohadillas (
(...)
43211802 - Almohadillas (pads) para mouse
2.3.9.2.01
Almohadillas para mouse.
4
UD
200
800.00
12
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
Docena de Resaltadores colores surtidos.
1
DOC
300
300.00
13
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
Caja de Marcadores Negro 12/1.
1
CAJ
300
300.00
14
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
Caja de Marcadores Azul 12/1.
1
CAJ
300
300.00
15
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
Caja de Marcadores Rojo 12/1.
1
CAJ
300
300.00
16
13111042 - Alcohol polivi
(...)
13111042 - Alcohol polivinilo
2.3.7.2.99
Galón de Alcohol Isopropílico al 70%
1
GAL
1,000
1,000.00
17
42292901 - Instrumentos d
(...)
42292901 - Instrumentos de cerclaje para uso quirúrgico
2.6.3.2.01
Caja de Mascarillas 50/1.
1
GAL
600
600.00
18
13111042 - Alcohol polivi
(...)
13111042 - Alcohol polivinilo
2.3.7.2.99
Galón de Manitas Limpias.
1
GAL
1,000
1,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.972506
Informe final de la selección DO1.AWD.972506
07/04/2021 08:57
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.250413
La lista de oferentes del proceso UASD-DAF-CM-2021-0034 publicada por Universidad Autonoma de Santo Domingo
03/03/2021 08:03
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.249349
Confirmacion Modelo y Toner de Impresora
25/02/2021 11:51
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.REQ.1004732
Publicación modificación
25/02/2021 08:53
(UTC -4 hours)
Detail