Contract Notice Detail
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Base Total Price:
86,258.88 Dominican Pesos
Request Reference:
CEMADOJA-UC-CD-2021-0009
Request Name:
INSUMOS DE OFICINA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
INSUMOS DE OFICINA PARA LAS DIFERENTE AREA DEL CENTRO
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
FEDERICO VELAZQUEZ NO. 1 MARÍA AUXILIADORA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
22/02/2021 09:30:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
22/02/2021 09:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22/02/2021 09:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22/02/2021 09:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
22/02/2021 09:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
22/02/2021 09:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22/02/2021 09:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/02/2021 09:39:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/02/2021 09:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
87,089.66
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
76,593.80
DOP
----
View
2.3.3.5.01
3,020.80
DOP
----
View
2.3.9.2.02
488.52
DOP
----
View
2.3.9.6.01
1,944.64
DOP
----
View
2.3.3.1.01
2,660.90
DOP
----
View
2.3.9.8.01
342.67
DOP
----
View
2.3.9.9.01
2,038.33
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
87,089.66
DOP
Abril
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
377
1
87,089.66
DOP
Vencido
Image_02002.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
24/02/2021 10:06:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
28/02/2021 09:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Image_01940.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Image_01647.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Image_01647.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Image_01647.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.954305
24/02/2021 10:14
87,089.66 Dominican Pesos
Final Report:
24/02/2021 10:14
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Sowey Comercial, EIRL
87,089.66 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
39,186.48
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
BINDER O CARPETA DE5 PULG.
24
UD
672.44
16,138.56
2
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
BINDER O CARPETA DE2 PULG.
10
UD
455
4,550.00
3
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
FELPAS AZUL (1 CAJA DE 12)
12
UD
36.58
438.96
4
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
FELPAS NEGRA (1 CAJA DE 12)
12
UD
36.58
438.96
5
60103012 - Libro de activ
(...)
60103012 - Libro de actividades de pentominós
2.3.3.5.01
LIBRO RECORD 500PAG
8
UD
320
2,560.00
6
44122106 - Alfileres o ta
(...)
44122106 - Alfileres o taches
2.3.9.2.01
CAJA DE TACHUELAS O CHINCHETAS
6
CAJ
35
210.00
7
44121634 - Rollos adhesiv
(...)
44121634 - Rollos adhesivos
2.3.9.2.01
ROLLOS DE TIKET AZUL PARA TURNO
12
UD
255
3,060.00
8
44121634 - Rollos adhesiv
(...)
44121634 - Rollos adhesivos
2.3.9.2.01
ROLLOS DE TIKET AMARILLO PARA TURNO
12
UD
255
3,060.00
9
44121634 - Rollos adhesiv
(...)
44121634 - Rollos adhesivos
2.3.9.2.01
ROLLOS DE TIKET ROSADO PARA TURNO
6
UD
255
1,530.00
10
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORA ESTANDAR
18
UD
400
7,200.00
1.2
Insumos de oficina y enseñanza
-
Subtotal
47,072.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
11
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOLIGRAFOS AZUL
432
UD
8
3,456.00
12
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIP No. 2
100
CT
10
1,000.00
13
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIP DE VILLETEROS PEQUENO
25
CT
40
1,000.00
14
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
GANCHOS MACHO Y HEMBRA
50
DEC
141
7,050.00
15
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
CORRECTOR LIQUIDO
24
UD
26
624.00
16
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDERS 8 1/2X11
30
CAJ
250
7,500.00
17
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDERS PENDA FLEX 8 1/2 X 14
6
CAJ
535
3,210.00
18
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDERS PENDA FLEX 8 1/2 X 14
4
CAJ
525
2,100.00
19
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
CAJA DE FOLDERS DE COLORES 8 1/2 X 11
200
UD
5.25
1,050.00
20
60103107 - Bandas elástic
(...)
60103107 - Bandas elásticas para tableros geométricos
2.3.9.2.02
CAJA DE BANDAS DE GOMAS
18
CAJ
29
522.00
21
26111711 - Baterías de li
(...)
26111711 - Baterías de litio
2.3.9.6.01
BATERIA GRANDE- D (DURACERII)
8
PAQ
80
640.00
22
26111711 - Baterías de li
(...)
26111711 - Baterías de litio
2.3.9.6.01
BATERIAS DOBLE AA (DURACELL)
36
PAQ
28
1,008.00
23
44112005 - Libretas de ci
(...)
44112005 - Libretas de citas o repuestos
2.3.9.2.01
LIBRETA RAYADAS PEQUENA
18
UD
409
7,362.00
24
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
RESMA DE PAPEL BOND 8 1/2 X 14
5
RESMA
241
1,205.00
25
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
RESMA DE PAPEL EN HOJA EN HILO 8 1/2 X 11
2
RESMA
341
682.00
26
25111929 - Sacas
2.3.9.8.01
SACA GRAPAS
112
UD
18.3
2,049.60
27
25111929 - Sacas
2.3.9.8.01
SACA PUNTA DE METAR
12
UD
18.3
219.60
28
31201522 - Cinta de trans
(...)
31201522 - Cinta de transferencia adhesiva
2.3.9.9.01
CINTA ADHESIVA 3/4
24
UD
150
3,600.00
29
31201522 - Cinta de trans
(...)
31201522 - Cinta de transferencia adhesiva
2.3.9.9.01
CINTA SUMADORA
6
UD
120
720.00
30
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADOR GRUESO NEGRO PUNTA FINA ( UNA CAJA DE 12)
12
UD
12.8
153.60
31
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADOR GRUESO NEGRO
144
UD
12.8
1,843.20
32
41111604 - Reglas
2.3.9.9.01
REGLAS PLASTICAS
12
UD
6.45
77.40
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.954305
Informe final de la selección DO1.AWD.954305
24/02/2021 10:14
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.248993
La lista de oferentes del proceso CEMADOJA-UC-CD-2021-0009 publicada por Centro Educacion Medica de Amistad Dominico-Japonesa
24/02/2021 10:06
(UTC -4 hours)
Detail