Contract Notice Detail
Summary Information

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930,140 Dominican Pesos
 
FEDA-DAF-CM-2021-0008 
COMPRAS DE EQUIPOS INFORMATICOS 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
COMPRAS DE EQUIPOS INFORMATICOS 
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av. Independencia no.601, Edf. Banco Agricola 3er piso Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

10/02/2021 16:00:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/02/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/02/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/02/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/02/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/02/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/02/2021 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/02/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/02/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
799,906.81 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.6.1.3.01799,906.81  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PRIMER PAGO 799,906.81  DOPAbril2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202100961799,906.81  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

02/03/2021 10:03:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1No
11/02/2021 10:10:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2No
11/02/2021 13:05:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3No
11/02/2021 17:16:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4No
12/02/2021 09:49:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5No
12/02/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6Yes
12/02/2021 12:48:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7No
12/02/2021 13:24:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8Yes
12/02/2021 14:09:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9No
12/02/2021 14:28:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10No
12/02/2021 15:36:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11No
12/02/2021 16:00:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Solicitud de Compra o Contratacion (2).pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Especificaciones Tecnicas (7).pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Plan de Entrega Estimado (1).pdfOtherDownload
Certificacion de Apropiacion Presupuestaria.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.95690802/03/2021 10:39819,801.61 Dominican Pesos
    Final Report:02/03/2021 10:39Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Offitek, SRL799,906.81 Dominican Pesos
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    Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL19,894.8 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
176,090.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
43212101 - Impresoras de (...)
2.6.1.3.01IMPRESORA MULTIFICIONAL A COLOR ESPECIFICAR MARCA 6UD26,000156,000.00
    
 
2
43212101 - Impresoras de (...)
2.6.1.3.01MEMORIAS DR3 8 GB6UD1,6659,990.00
    
 
3
43212101 - Impresoras de (...)
2.6.1.3.01MEMORIAS 16GB15UD4006,000.00
    
 
4
43212101 - Impresoras de (...)
2.6.1.3.01BATERIA LENOVO Y40-70 MODELO 20347INPUT 20V-45AMP 1UD2,5002,500.00
    
 
5
43212101 - Impresoras de (...)
2.6.1.3.01MEMORIAS USB DE 32GB2UD8001,600.00
1.2  
 Compra servidor -
    
Subtotal
750,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
43211501 - Servidores de (...)
2.6.1.3.01Servidores de computador1UD750,000750,000.00
1.3  
 Impresoras y accesorios -
    
Subtotal
4,050.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
43212101 - Impresoras de (...)
2.6.1.3.01Mouse pad9UD4504,050.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
02/03/2021 10:39 (UTC -4 hours)
Detail
02/03/2021 10:03 (UTC -4 hours)
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