Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
50,094.5 Dominican Pesos
Request Reference:
HRUSVP-UC-CD-2021-0018
Request Name:
Adquisicion materiales ferreteros
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición materiales Ferreteros, para el área de Emergencia, de este Centro de Salud.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/Cristino Zeno No. 17 San Fco. de Macorís Duarte CIBAO NORDESTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
04/02/2021 15:15:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
04/02/2021 17:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
05/02/2021 08:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
05/02/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
05/02/2021 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
05/02/2021 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
05/02/2021 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/02/2021 10:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/02/2021 10:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
50,094.50
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.9.6.01
50,094.50
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
HRUSVP-UC-CD-2021-0018
1
50,094.50
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE APROPIACION20210204_14443721.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
05/02/2021 10:51:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
05/02/2021 08:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRAS20210204_14452604.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA20210204_14472522.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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CERTIFICACION DE APROPIACION20210204_14443721.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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CARTA DE DISPONIBILIDAD20210204_14460928.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.946313
05/02/2021 10:55
50,094.49 Dominican Pesos
Active
Final Report:
05/02/2021 10:55
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ferretería Hernández Rosa & Asociados, SRL
50,094.49 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
50,094.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
30151703 - Canaletas
2.6.9.6.01
ANGULAR 10 PIES PLAFON COMERCIAL
16
UD
125
2,000.00
30151703 - Canaletas
2.6.9.6.01
PLAFON COMERCIAL MAIN TEE 12 PIES
10
UD
175
1,750.00
30151703 - Canaletas
2.6.9.6.01
PLAFON COMERCIAL CROSS TEE 2
30
UD
35
1,050.00
30151604 - Brochas para t
(...)
30151604 - Brochas para techos
2.6.9.6.01
ALAMBRE DOLCE ROLLITO
1
UD
49.5
49.50
30151604 - Brochas para t
(...)
30151604 - Brochas para techos
2.6.9.6.01
CLAVO ACERO 1 FINO 2.5 MM X 25 MM
1
LB
55
55.00
30151604 - Brochas para t
(...)
30151604 - Brochas para techos
2.6.9.6.01
BOMBILLO 20W B/C
30
UD
135
4,050.00
30151604 - Brochas para t
(...)
30151604 - Brochas para techos
2.6.9.6.01
PINTURA ACRILICA BLACO 00 CONTRACTOR TARRO
4
UD
4,100
16,400.00
30151604 - Brochas para t
(...)
30151604 - Brochas para techos
2.6.9.6.01
OJO DE BUEY 5W L/BCA.
20
UD
275
5,500.00
30151604 - Brochas para t
(...)
30151604 - Brochas para techos
2.6.9.6.01
CEMENTO GRIS FUNDA
4
UD
390
1,560.00
30151604 - Brochas para t
(...)
30151604 - Brochas para techos
2.6.9.6.01
BROCHA 4 M MARRON
4
UD
85
340.00
30151604 - Brochas para t
(...)
30151604 - Brochas para techos
2.6.9.6.01
ARENA PAÑETE SACO
3
UD
110
330.00
30151604 - Brochas para t
(...)
30151604 - Brochas para techos
2.6.9.6.01
PEGACOL GRIS CERAMICA 22.68
3
UD
220
660.00
30151604 - Brochas para t
(...)
30151604 - Brochas para techos
2.6.9.6.01
TUBO LED 9W 6500K 24 PULGADAS
30
UD
395
11,850.00
30151604 - Brochas para t
(...)
30151604 - Brochas para techos
2.6.9.6.01
LLEVE DE BOLA 2
2
UD
2,250
4,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.946313
Informe final de la selección DO1.AWD.946313
05/02/2021 10:55
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.245364
La lista de oferentes del proceso HRUSVP-UC-CD-2021-0018 publicada por Hospital Regional Universitario San Vicente de Paul
05/02/2021 10:51
(UTC -4 hours)
Detail