Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
781,742.5 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2021-0016
Request Name:
Adquisición de Materiales Gastables de oficina
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Materiales Gastables de oficina para uso en este centro de salud aprobado mediante oficio No. de fecha 29/01/2020 del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
01/02/2021 09:30:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
02/02/2021 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
02/02/2021 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
03/02/2021 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
03/02/2021 09:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
03/02/2021 09:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
03/02/2021 09:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
03/02/2021 09:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/02/2021 09:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/02/2021 09:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
114,106.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.3.01
114,106.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
.
114,106.00
DOP
Abril
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
1
1
922,456.15
DOP
Vencido
Certificacion n 03.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
05/02/2021 11:27:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
01/02/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
02/02/2021 16:14:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
03/02/2021 01:54:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
03/02/2021 08:53:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud n.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA n.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Certificacion n.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.945910
05/02/2021 11:50
868,978.55 Dominican Pesos
Active
Final Report:
05/02/2021 11:50
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplidores Comerciales Andreisa, SRL
749,857.55 Dominican Pesos
Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL
5,015 Dominican Pesos
Santos Catano Inversiones & Eventos, SRL
114,106 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
781,742.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111802 - Recibos o libr
(...)
14111802 - Recibos o libros de recibos
2.3.3.3.01
Papel de carbon 8 1/2 x11, Azul
250
UD
75
18,750.00
2
14111802 - Recibos o libr
(...)
14111802 - Recibos o libros de recibos
2.3.3.3.01
Gomas Bandas
500
UD
15
7,500.00
3
14111802 - Recibos o libr
(...)
14111802 - Recibos o libros de recibos
2.3.3.3.01
Post It
850
UD
12
10,200.00
4
14111802 - Recibos o libr
(...)
14111802 - Recibos o libros de recibos
2.3.3.3.01
Libros Record 500 pag
300
UD
200
60,000.00
5
14111802 - Recibos o libr
(...)
14111802 - Recibos o libros de recibos
2.3.3.3.01
Resma Papel Band Abby 81/2*11
2,500
UD
155
387,500.00
6
14111802 - Recibos o libr
(...)
14111802 - Recibos o libros de recibos
2.3.3.3.01
Clip Grande
500
UD
22.5
11,250.00
7
14111802 - Recibos o libr
(...)
14111802 - Recibos o libros de recibos
2.3.3.3.01
Clip Pequeña
500
UD
8.75
4,375.00
8
14111802 - Recibos o libr
(...)
14111802 - Recibos o libros de recibos
2.3.3.3.01
Resma Papel Band Abby 81/2*13
950
UD
150
142,500.00
9
14111802 - Recibos o libr
(...)
14111802 - Recibos o libros de recibos
2.3.3.3.01
Cajas de Lapiceros Azules 12/1
50
UD
80
4,000.00
10
14111802 - Recibos o libr
(...)
14111802 - Recibos o libros de recibos
2.3.3.3.01
Cajas de Lapiceros de carbon
50
UD
50
2,500.00
11
14111802 - Recibos o libr
(...)
14111802 - Recibos o libros de recibos
2.3.3.3.01
Grapas Estándar
500
UD
20
10,000.00
12
14111802 - Recibos o libr
(...)
14111802 - Recibos o libros de recibos
2.3.3.3.01
Cajas de Forders 81/2x11
200
UD
150
30,000.00
13
14111802 - Recibos o libr
(...)
14111802 - Recibos o libros de recibos
2.3.3.3.01
Cinta pegante Transparente ancha
100
UD
35
3,500.00
14
14111802 - Recibos o libr
(...)
14111802 - Recibos o libros de recibos
2.3.3.3.01
Papel Continuo
100
UD
400
40,000.00
15
14111802 - Recibos o libr
(...)
14111802 - Recibos o libros de recibos
2.3.3.3.01
CD en Blanco
100
UD
300
30,000.00
16
14111802 - Recibos o libr
(...)
14111802 - Recibos o libros de recibos
2.3.3.3.01
Clip Billetero 2*12 (51 mml)
50
UD
94.15
4,707.50
17
14111802 - Recibos o libr
(...)
14111802 - Recibos o libros de recibos
2.3.3.3.01
Tinta Gotero para Sellos Negro
40
UD
20
800.00
18
14111802 - Recibos o libr
(...)
14111802 - Recibos o libros de recibos
2.3.3.3.01
Tinta Gotero para Sellos Azul
40
UD
20
800.00
19
14111802 - Recibos o libr
(...)
14111802 - Recibos o libros de recibos
2.3.3.3.01
Corrector Liquido Lapiz
20
UD
18
360.00
20
14111802 - Recibos o libr
(...)
14111802 - Recibos o libros de recibos
2.3.3.3.01
Sobres Manila 8 1/2*11
10
UD
600
6,000.00
21
14111802 - Recibos o libr
(...)
14111802 - Recibos o libros de recibos
2.3.3.3.01
Sobres manila 8 1/2*11
10
UD
700
7,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.945910
Informe final de la selección DO1.AWD.945910
05/02/2021 11:50
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.245391
La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2021-0016 publicada por Hospital Central de las FFAA
05/02/2021 11:27
(UTC -4 hours)
Detail