Contract Notice Detail
Summary Information

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77,225 Dominican Pesos
 
CRBE-UC-CD-2021-0002 
ISUMOS DE COCINA PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE URBE 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ISUMOS DE COCINA PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE URBE 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
CESAR NICOLAS PENSON #26 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

28/01/2021 15:50:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/01/2021 15:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/01/2021 15:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/01/2021 15:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/01/2021 15:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/01/2021 15:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/01/2021 15:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/01/2021 15:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/01/2021 15:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
72,830.96 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.1.0162,791.78  DOP----View
2.3.9.5.011,151.35  DOP----View
2.3.3.2.012,018.47  DOP----View
2.3.9.9.016,869.36  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  pago unico72,830.96  DOPMarzo2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021EG1611780214875vzA4H1150,000.00  DOP
2022EG1611780214875vzA4H172,830.96  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

29/01/2021 11:10:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
29/01/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
SOLICITUD DE INSUMO.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
20050601_CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
Ficha Tecnica INSUMO DE LIMPIEZA.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.94240629/01/2021 11:2072,830.96 Dominican PesosActive
    Final Report:29/01/2021 11:20Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Centro Cuesta Nacional, SAS72,830.96 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
77,225.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
50201706 - Café
2.3.1.1.01CAFE150UD21031,500.00
    
 
2
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01TE CALIENTE DE LIMON Y JENGIBRE 20 SB5CAJ2101,050.00
    
 
3
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01TE CALINTE NARANJA Y CANElA 25 SB5CAJ2351,175.00
    
 
4
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01TE CALINTE FRESA Y MANGO 20 SB5CAJ2451,225.00
    
 
5
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01TE CALINTE FRUTA ROJAS 25 SB5CAJ2351,175.00
    
 
6
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.01AZUCAR DE 5/1 LB REFINADA70UD15510,850.00
    
 
7
50101634 - Fruta fresca
2.3.1.1.01LIMONES8PAQ85680.00
    
 
8
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.01AZUCAR DE DIETA SP3CAJ3501,050.00
    
 
9
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.01AZUCAR DE DIETA ST2CAJ290580.00
    
 
10
50181909 - Galletas de so(...)
2.3.1.1.01GALLETA DE SODA40CAJ1355,400.00
    
 
11
50181909 - Galletas de so(...)
2.3.1.1.01GALLETA SALADITA15CAJ1502,250.00
    
 
12
52151704 - Cucharas para (...)
2.3.9.5.01CUCHARA PLASTICAS6PAQ55330.00
    
 
13
52151704 - Cucharas para (...)
2.3.9.5.01TENEDORES PLASTICOS6PAQ65390.00
    
 
14
52151502 - Platos desecha(...)
2.3.9.5.01PLASTOS DESECHABLE6PAQ75450.00
    
15
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETAS10PAQ1301,300.00
    
 
16
48101903 - Vasos para ser(...)
2.3.9.9.01VASOS N0 51CAJ2,6502,650.00
    
 
17
48101903 - Vasos para ser(...)
2.3.9.9.01VASOS N0 101CAJ3,6003,600.00
    
18
50202306 - Refrescos
2.3.1.1.01REFRESCO DE COLA PEQUEÑAS 16 ONZ90UD332,970.00
    
 
19
14121504 - Papel de empaq(...)
2.3.3.2.01PAPEL DE ALUMINIO3UD200600.00
    
 
20
14121504 - Papel de empaq(...)
2.3.3.2.01PAPEL PLASTICO3UD250750.00
    
 
21
50201714 - Cremas no láct(...)
2.3.1.1.01CREMORA10UD3203,200.00
    
22
50202311 - Bebida mixta d(...)
2.3.1.1.01TE FRIO9UD4504,050.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
29/01/2021 11:20 (UTC -4 hours)
Detail
29/01/2021 11:10 (UTC -4 hours)
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