Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
480,000 Dominican Pesos
Request Reference:
INAPA-DAF-CM-2021-0009
Request Name:
MATERIALES QUE SERAN UTILIZADO PARA LA ELABORACIÓN DE CARNET DE EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
MATERIALES QUE SERAN UTILIZADO PARA LA ELABORACIÓN DE CARNET DE EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
26/01/2021 15:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
28/01/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
28/01/2021 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
29/01/2021 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
29/01/2021 15:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
01/02/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
02/02/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
03/02/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/02/2021 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/02/2021 14:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
243,670.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.01
243,670.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
376
MATERIALES QUE SERAN UTILIZADO PARA LA ELABORACIÓN DE CARNET DE EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN.
243,670.00
DOP
Marzo
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
376
1
243,670.00
DOP
Vencido
Cuota a comprometer 376-1.pdf
(View History)
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
05/02/2021 11:16:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
28/01/2021 22:34:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
29/01/2021 11:38:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
29/01/2021 14:09:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
376 Certificacion de Apropiacion de Fondos.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
Fichas Tecnicas Mat. p-Carnet.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
soc2020-000787.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Terminos de Referencia - Mat. Elaboración de Carnet .2.pdf
Other
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.946121
12/02/2021 14:13
700,684 Dominican Pesos
Final Report:
12/02/2021 14:13
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Sketchprom, SRL
304,440 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Promopro, EIRL
243,670 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL
152,574 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
480,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
41122703 - Cintas de segu
(...)
41122703 - Cintas de seguridad
2.3.9.9.01
CINTA PARA IMPRESION DE CARNET.
25
UD
200
5,000.00
2
55121804 - Gafetes o port
(...)
55121804 - Gafetes o porta gafetes
2.3.9.9.01
PORTA CARNET DE PLÁSTICO RÍGIDO VERTICAL
3,500
UD
40
140,000.00
3
41122703 - Cintas de segu
(...)
41122703 - Cintas de seguridad
2.3.9.9.01
CINTA PORTA CARNET PERSONALIZADA CON CIERRE BREAKAWAY
3,500
UD
30
105,000.00
4
10141609 - Sujetadores
2.3.9.7.01
YOYO PORTA CARNET.
4,000
UD
30
120,000.00
5
55121804 - Gafetes o port
(...)
55121804 - Gafetes o porta gafetes
2.3.9.9.01
PORTA CARNET DE BRAZO CON BANDA ELÁSTICA
1,000
UD
40
40,000.00
6
41122703 - Cintas de segu
(...)
41122703 - Cintas de seguridad
2.3.9.9.01
CINTA DE LAMINAR
20
UD
42.5
850.00
7
41122703 - Cintas de segu
(...)
41122703 - Cintas de seguridad
2.3.9.9.01
CINTA DE PVC
3,000
UD
23.05
69,150.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.946121
Informe final de la selección DO1.AWD.946121
12/02/2021 14:13
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.245382
La lista de oferentes del proceso INAPA-DAF-CM-2021-0009 publicada por Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados
05/02/2021 11:16
(UTC -4 hours)
Detail