Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
175,000 Dominican Pesos
Request Reference:
HRUSVP-DAF-CM-2021-0010
Request Name:
Adquisición de Toner
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Toner, para el trimestre Enero - Marzo
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/Cristino Zeno No. 17 San Fco. de Macorís Duarte CIBAO NORDESTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
20/01/2021 13:30:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
22/01/2021 16:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
26/01/2021 12:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
27/01/2021 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
27/01/2021 09:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
27/01/2021 09:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
27/01/2021 09:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/01/2021 09:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/01/2021 09:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
175,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
175,000.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
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Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
HRUSVP-DAF-CM-2021-0010
1
175,000.00
DOP
Vencido
Cert. Apropiacion CM-00100001.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
01/02/2021 13:24:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
22/01/2021 12:04:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
22/01/2021 16:47:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
22/01/2021 17:48:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
26/01/2021 11:46:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
26/01/2021 12:39:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
26/01/2021 14:48:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
27/01/2021 08:18:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
27/01/2021 08:39:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
27/01/2021 08:41:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Ficha tecnica Toner.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Cert. Apropiacion CM-00100001.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Cert. Credito CM 00100001.pdf
Other
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Solicitud de Compra CM 00100001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.943116
01/02/2021 14:09
56,375.27 Dominican Pesos
Active
Final Report:
01/02/2021 14:09
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Webcable Technology, SRL
51,875.22 Dominican Pesos
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Offitek, SRL
4,500.05 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
175,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER W1105A
5
UD
3,500
17,500.00
2
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER CE285A, CB435A, CB436A
20
UD
700
14,000.00
3
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER CF217A
40
UD
2,000
80,000.00
4
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
IMAGING DRUM CF219A
5
UD
3,700
18,500.00
5
44103114 - Kits de recubr
(...)
44103114 - Kits de recubrimiento de inyección de tinta
2.3.9.2.01
TONER CE 505A CF 280A
15
UD
3,000
45,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.943116
Informe final de la selección DO1.AWD.943116
01/02/2021 14:09
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.244427
La lista de oferentes del proceso HRUSVP-DAF-CM-2021-0010 publicada por Hospital Regional Universitario San Vicente de Paul
01/02/2021 13:24
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.243493
situacion y comentarios
27/01/2021 08:43
(UTC -4 hours)
Detail