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Summary Information

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384,850.24 Dominican Pesos
 
CNE-DAF-CM-2021-0005 
ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de suministro de limpieza trimestre Enero-Marzo 2021 para uso de la Sede Central, Dirección Nuclear, Bunker Sierra Prieta, Regional Norte y Sur de esta Comisión Nacional de Energía. Ver anexos.  
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Ave. Romulo Betancourt No. 361 Bella Vista Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

18/01/2021 15:00:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/01/2021 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/01/2021 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/01/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/01/2021 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/01/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/01/2021 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/01/2021 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/01/2021 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Investment
General Source
384,850.24 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.9.0126,300.00  DOP----View
2.3.9.1.01181,000.00  DOP----View
2.3.5.5.0130,000.00  DOP----View
2.3.9.9.047,500.00  DOP----View
2.3.7.2.0328,300.14  DOP----View
2.3.3.2.0195,250.10  DOP----View
2.3.9.5.0114,000.00  DOP----View
2.3.9.3.012,500.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202121121434,850.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

01/02/2021 13:08:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
19/01/2021 13:26:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
19/01/2021 14:58:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
19/01/2021 15:31:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Yes
19/01/2021 15:59:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5Yes
19/01/2021 23:36:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6Yes
20/01/2021 12:17:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7Yes
20/01/2021 14:26:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8Yes
20/01/2021 16:34:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9Yes
20/01/2021 16:37:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10Yes
20/01/2021 16:58:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11Yes
21/01/2021 14:57:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
12Yes
22/01/2021 07:30:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
13Yes
22/01/2021 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
14Yes
22/01/2021 08:52:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
15Yes
22/01/2021 10:59:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
ACTO 2021 0005_20210118110823.pdfActo de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download
CERT 2021 0005_20210118110752.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
CER 2021 0005_20210118110728.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
SOL CM 2021 0005_20210118110659.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.94380202/02/2021 09:28255,084.39 Dominican Pesos
    Final Report:02/02/2021 09:28Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Suministros Guipak, SRL124,319.86 Dominican Pesos
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    GTG Industrial, SRL5,963.72 Dominican Pesos
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    Prolimpiso, SRL124,800.81 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
384,850.24
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
24112102 - Barriles
2.3.9.9.01 CUBETA PLASTICA 10UD5005,000.00
    
 
2
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01GALONES DE DESINFECTANTE BLANQUEADOR 60GAL40024,000.00
    
 
3
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01GALONES DE DESNFECTANTE DE PISO 70GAL40028,000.00
    
 
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADORES DE 8 ONZ. (LINO FRESCO Y BABY POWER)50UD1507,500.00
    
 
5
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE EN SPRAY 14 ONZ.200UD35070,000.00
    
 
6
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01GALONES DE LIMPIADOR DE CERAMICA12GAL1,00012,000.00
    
 
7
47131829 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01LIMPIADOR DE INODORO (PATICO)10UD5005,000.00
    
 
8
47131608 - Cepillos de ba(...)
2.3.9.1.01ESCOBILLA LIMPIADORA DE INODORO20UD3757,500.00
    
 
9
47131503 - Gamuzas o cuer(...)
2.3.9.1.01PAQUETES DE TOALLAS MICRO FIBRA 24/12PAQ3,7507,500.00
    
 
10
42281704 - Limpiadores o (...)
2.3.9.3.01PAQUETES DE 2 LB. DETERGENTE EN POLVO 20PAQ1252,500.00
    
 
11
24111501 - Bolsas de lona
2.3.9.9.01PAQUETE DE FUNDAS NEGRAS PARA BASURA DE 55 GALONES 100/120PAQ3757,500.00
    
 
12
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBAS CON PALO 24UD312.57,500.00
    
 
13
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.5.5.01PAQUETE DE FUNDAS NEGRAS PARA BASURA 17 X 22 100/150PAQ60030,000.00
    
14
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.9.04GUANTES PARA LIMPIAR NEGROS (SIZE M Y S)50PAQ1507,500.00
    
15
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03GALONES DE JABON DE MANO18GAL972.2317,500.14
    
 
16
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPES # 32 24UD50012,000.00
    
17
53131624 - Paños limpiado(...)
2.3.9.9.01PAQUETE DE PAÑOS HUMEDOS 12UD7509,000.00
    
 
18
27112903 - Rociador manua(...)
2.3.9.9.01ATOMIZADOR DE 32 ONZ12UD4004,800.00
    
19
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03GALONES DE JABON LIQUIDO PARA FREGAR 12UD90010,800.00
    
 
20
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01CAJAS DE ROLLOS PAPEL DE MANOS PARA DISPENSADOR KIMBERLY CLARK 25CAJ1,75043,750.00
    
 
21
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01FARDOS DE ROLLOS PAPEL HIGIENICO JUMBO 12/130PAQ1,30039,000.00
    
 
22
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01FARDOS DE SERVILLETAS 10 PAQUETES 500/115PAQ833.3412,500.10
    
 
23
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01PAQUETES DE VASOS DESECHABLES 50/1 #10200PAQ7014,000.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
02/02/2021 09:28 (UTC -4 hours)
Detail
01/02/2021 13:08 (UTC -4 hours)
Detail