Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
50,000 Dominican Pesos
Request Reference:
INDOTEL-UC-CD-2021-0004
Request Name:
Insumos de oficina
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Compra de insumos de oficina
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
avenida abraham lincoln 962 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
18/01/2021 14:45:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
19/01/2021 14:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
20/01/2021 09:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
20/01/2021 14:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
20/01/2021 14:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
20/01/2021 14:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
20/01/2021 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/01/2021 15:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/01/2021 15:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
50,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
34,781.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
8,180.00
DOP
----
View
2.3.3.1.01
3,500.00
DOP
----
View
2.6.5.7.01
575.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
2,964.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
2021006
1
50,000.00
DOP
Vencido
fondos insumos de oficina.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
03/02/2021 08:40:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
19/01/2021 11:25:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
19/01/2021 15:42:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
19/01/2021 15:50:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
19/01/2021 16:00:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
19/01/2021 16:13:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
20/01/2021 01:51:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
20/01/2021 09:44:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
20/01/2021 10:06:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
20/01/2021 11:00:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
Yes
20/01/2021 11:24:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11
Yes
20/01/2021 14:09:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
solicitud de compra insumos de oficina.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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fondos insumos de oficina.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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ficha insumos de oficina (2).pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.944403
03/02/2021 09:02
33,593.72 Dominican Pesos
Final Report:
03/02/2021 09:02
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplidores Diversos SUDISA , SRL
33,593.72 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
50,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
Compra de insumos de oficina
15
UD
252
3,780.00
1
44111503 - Organizadores
(...)
44111503 - Organizadores o bandejas para el escritorio
2.3.9.2.01
Compra de insumos de oficina
5
UD
450
2,250.00
1
44111503 - Organizadores
(...)
44111503 - Organizadores o bandejas para el escritorio
2.3.9.2.01
Compra de insumos de oficina
5
UD
310
1,550.00
1
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.3.1.01
Compra de insumos de oficina
50
UD
45
2,250.00
1
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.3.1.01
Compra de insumos de oficina
50
UD
25
1,250.00
1
14111503 - Papel pergamin
(...)
14111503 - Papel pergamino
2.3.3.2.01
Compra de insumos de oficina
200
UD
14
2,800.00
1
14111503 - Papel pergamin
(...)
14111503 - Papel pergamino
2.3.3.2.01
Compra de insumos de oficina
100
UD
17
1,700.00
1
44101707 - Unidades de gr
(...)
44101707 - Unidades de grapadoras
2.3.9.2.01
Compra de insumos de oficina
10
UD
357
3,570.00
1
44101707 - Unidades de gr
(...)
44101707 - Unidades de grapadoras
2.3.9.2.01
Compra de insumos de oficina
20
UD
89
1,780.00
1
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
Compra de insumos de oficina
40
UD
48
1,920.00
1
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
Compra de insumos de oficina
40
UD
48
1,920.00
1
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
Compra de insumos de oficina
50
UD
48
2,400.00
1
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
Compra de insumos de oficina
40
UD
48
1,920.00
1
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
Compra de insumos de oficina
40
UD
48
1,920.00
1
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Compra de insumos de oficina
20
UD
69
1,380.00
1
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Compra de insumos de oficina
60
UD
49
2,940.00
1
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
Compra de insumos de oficina
15
UD
77
1,155.00
1
44101716 - Unidades de pe
(...)
44101716 - Unidades de perforación de orificios
2.3.9.2.01
Compra de insumos de oficina
2
UD
250
500.00
1
44101716 - Unidades de pe
(...)
44101716 - Unidades de perforación de orificios
2.3.9.2.01
Compra de insumos de oficina
4
UD
299
1,196.00
1
24102202 - Dispensadores
(...)
24102202 - Dispensadores de cinta para sellar cajas
2.6.5.7.01
Compra de insumos de oficina
5
UD
115
575.00
1
14111526 - Papel libretas
(...)
14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos
2.3.3.2.01
Compra de insumos de oficina
40
UD
40
1,600.00
1
14111526 - Papel libretas
(...)
14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos
2.3.3.2.01
Compra de insumos de oficina
40
UD
22
880.00
1
26111717 - Baterías del m
(...)
26111717 - Baterías del manganeso
2.3.9.6.01
Compra de insumos de oficina
52
UD
57
2,964.00
1
44122027 - Folders de arc
(...)
44122027 - Folders de archivo expandibles
2.3.9.2.01
Compra de insumos de oficina
5
UD
325
1,625.00
1
44122023 - Tabletas gráfi
(...)
44122023 - Tabletas gráficas para arquitectura
2.3.9.2.01
Compra de insumos de oficina
10
UD
150
1,500.00
1
44101801 - Calculadoras o
(...)
44101801 - Calculadoras o accesorios
2.3.9.2.01
Compra de insumos de oficina
5
UD
295
1,475.00
1
14111537 - Etiquetas de p
(...)
14111537 - Etiquetas de papel
2.3.3.2.01
Compra de insumos de oficina
10
UD
120
1,200.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.944403
Informe final de la selección DO1.AWD.944403
03/02/2021 09:02
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.244788
La lista de oferentes del proceso INDOTEL-UC-CD-2021-0004 publicada por Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones
03/02/2021 08:40
(UTC -4 hours)
Detail