Contract Notice Detail
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Base Total Price:
849,653.02 Dominican Pesos
Request Reference:
TRABAJO-DAF-CM-2020-0049
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
av. Jimenes Moya, Centro de los héroes, Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
16/12/2020 15:02:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
18/12/2020 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
18/12/2020 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
21/12/2020 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
21/12/2020 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
28/12/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
28/12/2020 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
29/12/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/12/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/12/2020 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
849,653.02
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.4.01
14,750.00
DOP
----
View
2.3.6.1.01
102,031.30
DOP
----
View
2.3.6.1.02
3,732.00
DOP
----
View
2.3.9.9.01
129,200.00
DOP
----
View
2.3.6.4.04
12,353.72
DOP
----
View
2.3.6.2.02
317,205.00
DOP
----
View
2.6.4.6.01
52,000.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
218,381.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
EG1607611857040Km31z
1
1,002,590.56
DOP
Vencido
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
30/12/2020 16:57:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
21/12/2020 10:22:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
requerimiento.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TÉCNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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CONVOCATORIA.pdf
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REQUISITOS.pdf
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Award and Contract Information
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Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.929956
30/12/2020 17:40
31,605.83 Dominican Pesos
Final Report:
30/12/2020 17:40
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Document(s)
Maroctac Comercial, SRL
31,605.83 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
849,653.02
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
46181701 - Cascos
2.3.9.4.01
CASCO DE PROTECTORES BLANCOS
10
UD
523
5,230.00
2
46181701 - Cascos
2.3.9.4.01
CASCO PROTECTORES AMARILLOS
20
UD
191
3,820.00
3
46181701 - Cascos
2.3.9.4.01
CHALECOS REFLECTORES VERDES
30
UD
190
5,700.00
4
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
CEMENTO GRIS (FUNDAS) 42.5 KG
167
UD
350
58,450.00
5
30111604 - Cal apagada
2.3.6.1.02
CAL HIDRATADA FUNDA DE (50 LB)
12
UD
311
3,732.00
6
30111606 - Lechada de cem
(...)
30111606 - Lechada de cemento
2.3.6.1.01
CEMENTO BLANCO FUNDA DE (25 LB)
61
UD
682.5
41,632.50
7
30131502 - Bloques de con
(...)
30131502 - Bloques de concreto
2.3.6.1.01
BLOQUES DE HORMIGON DE 6
64
UD
30.45
1,948.80
8
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
BROCHAS
26
UD
110
2,860.00
9
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.9.9.01
MOTA (ROLOS)
26
UD
225
5,850.00
10
31211917 - Cubiertas para
(...)
31211917 - Cubiertas para rodillos de pintura
2.3.9.9.01
(RODILLO) PORTA ROLOS
26
UD
112
2,912.00
11
31211909 - Bandejas de pi
(...)
31211909 - Bandejas de pintura
2.3.9.9.01
BANDEJAS PLASTICA GRANDE
26
UD
175
4,550.00
12
11111701 - Arena de sílic
(...)
11111701 - Arena de sílice
2.3.6.4.04
ARENA ITABO GRUESA LAVADA( M3)
4
M3
1,732.5
6,930.00
13
11111701 - Arena de sílic
(...)
11111701 - Arena de sílice
2.3.6.4.04
ARENA FINA DE EMPAÑETE (M3)
4
M3
1,355.93
5,423.72
14
30181504 - Lavamanos
2.3.6.2.02
LAVAMANOSPARA MUEBLE DE BAÑO BLANCO 41 X 41 X16.5 CM
26
UD
3,500
91,000.00
15
30181504 - Lavamanos
2.3.6.2.02
LAVAMANOS PEDESTAL BLANCO
6
UD
2,100
12,600.00
16
30181505 - Inodoros o exc
(...)
30181505 - Inodoros o excusados
2.3.6.2.02
INODORO SIN TANQUE C/FLUXOMETRO BLANCO
7
UD
16,015
112,105.00
17
30181505 - Inodoros o exc
(...)
30181505 - Inodoros o excusados
2.3.6.2.02
INODORO CON TANQUE BLANCO
29
UD
3,500
101,500.00
18
24101507 - Carretillas
2.6.4.6.01
CARRETILLA DE CARGA (6.5 PIE3)
13
UD
4,000
52,000.00
19
27111908 - Piedras o herr
(...)
27111908 - Piedras o herramientas o equipos de afilar
2.3.9.9.01
PIEDRA DE PULIDO Y LIJADO
26
UD
250
6,500.00
20
27111906 - Cinceles de ma
(...)
27111906 - Cinceles de madera
2.3.9.9.01
CINCEL DE PUNTA DE ACERO
13
UD
450
5,850.00
21
27111906 - Cinceles de ma
(...)
27111906 - Cinceles de madera
2.3.9.9.01
CINCEL PLANO DE ACERO
13
UD
400
5,200.00
22
40142318 - Niples de tube
(...)
40142318 - Niples de tubería
2.3.6.3.04
NIPLE CROMADO 1/2 X 3
136
UD
49
6,664.00
23
40142318 - Niples de tube
(...)
40142318 - Niples de tubería
2.3.6.3.04
CUBREFALTA CROMADO 1/2
136
UD
19
2,584.00
24
40141731 - Boquillas
2.3.6.3.04
BOQUILLA PARA LAVAMANOS AUTOM 1-1/4
32
UD
699
22,368.00
25
40141731 - Boquillas
2.3.6.3.04
BOQUILLA PARA FREGADERO CROMADA 4 -1/2
18
UD
239
4,302.00
26
40142608 - Boquillas acop
(...)
40142608 - Boquillas acopladoras de tubo
2.3.9.9.01
DESAGUE SENSILLO PARA FREGADERO PVC
18
UD
110
1,980.00
27
40142608 - Boquillas acop
(...)
40142608 - Boquillas acopladoras de tubo
2.3.9.9.01
DESAGUE DE PISO CROMADO EN BAÑOS Y LAVADOS (REJILLA)
20
UD
514.5
10,290.00
28
40141716 - Sifones en P
2.3.6.3.04
SIFÓN PVC 1-1/4
32
UD
120
3,840.00
29
40142305 - Reductores de
(...)
40142305 - Reductores de tubería
2.3.6.3.04
REDUCCIÓN 2 A 1-1/4 PVC DRENAJE
32
UD
29.5
944.00
30
40141716 - Sifones en P
2.3.6.3.04
TEFLÓN ROLLO (1)
22
UD
22
484.00
31
40142315 - Acoplamientos
(...)
40142315 - Acoplamientos de tubería
2.3.6.3.04
SALIDA DE AGUA POTABLE 1/2 POLIESTILENO 18MM
100
UD
1,724
172,400.00
32
40142610 - Acoplamientos
(...)
40142610 - Acoplamientos de tubo
2.3.9.9.01
JUNTA DE CERA PARA INODOROS
36
UD
78
2,808.00
33
40142318 - Niples de tube
(...)
40142318 - Niples de tubería
2.3.6.3.04
ARANDELA PVC 4
36
UD
75
2,700.00
34
40142317 - Codo de tuberí
(...)
40142317 - Codo de tubería
2.3.6.3.04
CODO DE 4 X 90 PVC DRENAJE
5
UD
120
600.00
35
40142317 - Codo de tuberí
(...)
40142317 - Codo de tubería
2.3.6.3.04
CODO DE 4 X 45 PVC DRENAJE
5
UD
89
445.00
36
40142317 - Codo de tuberí
(...)
40142317 - Codo de tubería
2.3.6.3.04
YEE 4 X 4 PVC DRENAJE
5
UD
210
1,050.00
37
40142610 - Acoplamientos
(...)
40142610 - Acoplamientos de tubo
2.3.9.9.01
SALIDA SANITARIA A.N 2 AERIA
50
UD
1,608
80,400.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.929956
Informe final de la selección DO1.AWD.929956
30/12/2020 17:40
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.240702
La lista de oferentes del proceso TRABAJO-DAF-CM-2020-0049 publicada por Ministerio de Trabajo
30/12/2020 16:57
(UTC -4 hours)
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