Contract Notice Detail
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Base Total Price:
434,657.4 Dominican Pesos
Request Reference:
GCPS-DAF-CM-2020-0025
Request Name:
Adquisición de Alimentos Varios Para Uso de la Institución.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Alimentos Varios Para Uso de la Institución.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Leopoldo Navarro No.161,Edif. San Rafael, 1er, Nivel REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
10/12/2020 09:30:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
11/12/2020 12:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
14/12/2020 09:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
14/12/2020 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
14/12/2020 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
15/12/2020 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
15/12/2020 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
15/12/2020 08:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/12/2020 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/12/2020 09:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
434,657.57
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
395,264.45
DOP
----
View
2.3.1.3.02
34,909.12
DOP
----
View
2.6.7.9.01
4,484.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
CREDITO
434,657.57
DOP
Diciembre
2020
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
EG1608658888840YyQg9
24271
434,657.57
DOP
Vencido
Certificado de disp comprometer Alimentos.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
18/12/2020 11:09:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
12/12/2020 09:46:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
14/12/2020 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
14/12/2020 12:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
REQUERIMIENTO DE COMPRAS.pdf
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CERT DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACION.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Acto de aprobación de Compra Menor.pdf
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Invitación a Presentar Oferta.pdf
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Convocatoria.pdf
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Award and Contract Information
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Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.922022
18/12/2020 11:52
434,657.57 Dominican Pesos
Final Report:
18/12/2020 11:52
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Contract Value
Document(s)
Suplidora Mol, SRL
434,657.57 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Adquisición de Artículos Comestibles (2do. Trimestre)
-
Subtotal
218,151.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
Té de Jengibre y Limón
30
CAJ
265.5
7,965.00
2
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
Té de Fresa y Mango
30
CAJ
306.8
9,204.00
3
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
Té de Cuatro Frutas
15
CAJ
395.3
5,929.50
4
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
Té Verde
30
CAJ
365.8
10,974.00
5
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
Té Verbena
20
CAJ
365.8
7,316.00
6
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
Té de Rasberry
25
CAJ
395.3
9,882.50
7
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
Té Frío (grande)
24
UD
607.7
14,584.80
8
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
Té de Manzanilla
30
CAJ
395.3
11,859.00
9
50181903 - Galletas senci
(...)
50181903 - Galletas sencillas de sal
2.3.1.1.01
Galletas Saladas de soda 20/1
50
PAQ
162.84
8,142.00
10
50181905 - Galletas de du
(...)
50181905 - Galletas de dulce
2.3.1.1.01
Galletas Dulce
20
PAQ
208.86
4,177.20
11
50181905 - Galletas de du
(...)
50181905 - Galletas de dulce
2.3.1.1.01
Pasas, grande
20
CAJ
177
3,540.00
12
50181905 - Galletas de du
(...)
50181905 - Galletas de dulce
2.3.1.1.01
Azúcar blanca (Paq. 5 Lib)
30
PAQ
217.5
6,525.00
13
50161814 - Azúcar o susti
(...)
50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite
2.3.1.1.01
Azúcar crema (Paq. 5 Lib)
75
PAQ
182.06
13,654.50
14
50192401 - Mermeladas o p
(...)
50192401 - Mermeladas o preservativos de fruta
2.3.1.1.01
Mermelada Variadas
5
UD
413
2,065.00
15
50101716 - Nueces y semil
(...)
50101716 - Nueces y semillas enteras
2.3.1.3.02
Semillas de Almendra, grande
20
PAQ
637.2
12,744.00
16
50101716 - Nueces y semil
(...)
50101716 - Nueces y semillas enteras
2.3.1.3.02
Semillas de Cajuíl (sin sal,
20
PAQ
886.12
17,722.40
17
50101716 - Nueces y semil
(...)
50101716 - Nueces y semillas enteras
2.3.1.3.02
Semillas de Maní (sin sal,
20
PAQ
164.61
3,292.20
18
50171707 - Vinagres
2.3.1.1.01
Galletas Saladas integral 9/1
50
UD
100.3
5,015.00
19
50171551 - Sal de mesa
2.3.1.3.02
Sal
1
PAQ
1,150.5
1,150.50
20
50131702 - Productos de l
(...)
50131702 - Productos de leche o mantequilla de estante
2.3.1.1.01
Leche Entera (Paq. 12/1)
25
PAQ
850
21,250.00
21
50131702 - Productos de l
(...)
50131702 - Productos de leche o mantequilla de estante
2.3.1.1.01
Cremora, grande
40
UD
371.7
14,868.00
22
10151802 - Semillas o plá
(...)
10151802 - Semillas o plántulas de vainilla
2.6.7.9.01
Vainilla
20
GAL
224.2
4,484.00
23
50181905 - Galletas de du
(...)
50181905 - Galletas de dulce
2.3.1.1.01
Azúcar de Dieta 100/1
10
UD
2,180.64
21,806.40
1.2
Adquisición de Artículos Comestibles (1er. Trimestre)
-
Subtotal
216,506.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
24
50201706 - Café
2.3.1.1.01
Café (Paq. 20/1)
40
PAQ
4,956
198,240.00
25
50131702 - Productos de l
(...)
50131702 - Productos de leche o mantequilla de estante
2.3.1.1.01
Chocolate ( caja 30/1)
30
CAJ
608.88
18,266.40
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.922022
Informe final de la selección DO1.AWD.922022
18/12/2020 11:52
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.237762
La lista de oferentes del proceso GCPS-DAF-CM-2020-0025 publicada por Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales
18/12/2020 11:09
(UTC -4 hours)
Detail