Contract Notice Detail
Summary Information

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125,100 Dominican Pesos
 
DGAP-UC-CD-2020-0544 
Adquisicion de Toners para impresora de planos ( Depto. Ingeniería y Mantenimiento) 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de Toners para impresora de planos ( Depto. Ingeniería y Mantenimiento) 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av. Abraham Lincoln 1101, Edifi. Miguel Cocco Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

02/12/2020 09:45:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/12/2020 09:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/12/2020 09:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/12/2020 09:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/12/2020 09:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/02/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/02/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/02/2021 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/02/2021 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Investment
General Source
125,100.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.01125,100.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202012011125,100.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

02/12/2020 10:22:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
02/12/2020 10:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
FICH ATEC.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
SOLIC.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
FONDO.pdfOtherDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.91231602/12/2020 10:42147,618 Dominican Pesos
    Final Report:02/12/2020 10:42Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Galen Office Supply, SRL147,618 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
125,100.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01Cartucho negro ( CE340A2UD10,20020,400.00
    
2
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01Cartucho CIAN ( CE341A2UD17,45034,900.00
    
3
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01Cartucho AMARILLO ( CE342A2UD17,45034,900.00
    
4
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01Cartucho MAGENTA ( CE343A2UD17,45034,900.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
02/12/2020 10:42 (UTC -4 hours)
Detail
02/12/2020 10:22 (UTC -4 hours)
Detail