Contract Notice Detail
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Base Total Price:
575,233.64 Dominican Pesos
Request Reference:
COMEDORES ECONOMICOS-DAF-CM-2020-0037
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES DE LA INSTITUCIÓN.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES DE LA INSTITUCIÓN .
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. San Vicente de Paul, Esq. Presidente Estrella Ureña Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
25/11/2020 16:30:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
26/11/2020 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
27/11/2020 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
27/11/2020 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
27/11/2020 16:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
27/11/2020 16:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
27/11/2020 16:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/11/2020 16:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/11/2020 16:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
517,922.48
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.04
23,050.21
DOP
----
View
2.3.9.8.01
1,125.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
20,568.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
1,362.90
DOP
----
View
2.3.7.2.06
57,496.32
DOP
----
View
2.3.6.3.07
400,686.11
DOP
----
View
2.3.6.3.06
7,500.02
DOP
----
View
2.3.9.8.02
4,941.84
DOP
----
View
2.3.9.9.04
1,192.08
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES DE LA INSTITUCIÓN.
517,922.48
DOP
Diciembre
2020
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
0201020014
3809
517,922.50
DOP
Vencido
COMPROMISO.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
30/11/2020 17:48:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
25/11/2020 18:22:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
26/11/2020 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
27/11/2020 10:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
27/11/2020 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
27/11/2020 14:59:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
27/11/2020 16:21:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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REQUERIMIENTO.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Ficha Técnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.911449
09/12/2020 14:20
517,922.5 Dominican Pesos
Final Report:
09/12/2020 14:20
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Lebado, SRL
517,922.5 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
575,233.64
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
27112101 - Dobladores de
(...)
27112101 - Dobladores de tubos
2.3.6.3.04
DOBLADOR DE TUBO EMT
1
UD
1,626.9
1,626.90
2
23172007 - Filos de sierr
(...)
23172007 - Filos de sierra de banda para cortar metal
2.3.9.8.01
CORTA TUBO PARA TUBOS PLASTICOS
1
UD
448.57
448.57
3
12161901 - Agentes anti –
(...)
12161901 - Agentes anti – espuma
2.3.7.2.99
ESPUMA DESGRASANTE
1
UD
681.45
681.45
4
47131814 - Limpiadores o
(...)
47131814 - Limpiadores o pulidores de metales
2.3.9.1.01
LIMPIADOR ELECTRICO
1
UD
889.66
889.66
5
47131814 - Limpiadores o
(...)
47131814 - Limpiadores o pulidores de metales
2.3.9.1.01
LIMPIADOR DE CONTACTOS
1
UD
906.52
906.52
6
31211504 - Pinturas de re
(...)
31211504 - Pinturas de revestimiento
2.3.7.2.06
PAWER FENDY-UNDERCOATING
20
GAL
426.27
8,525.40
7
23171502 - Varillas de so
(...)
23171502 - Varillas de soldadura o soldadura con latón a gas
2.3.6.3.07
TOLA LISA 4¨ X 8¨ X 3/16¨
40
UD
10,491.21
419,648.40
8
23171515 - Electrodos par
(...)
23171515 - Electrodos para soldar
2.3.7.2.99
ELECTRODO 1/8 7018
50
UD
430.85
21,542.50
9
23171502 - Varillas de so
(...)
23171502 - Varillas de soldadura o soldadura con latón a gas
2.3.6.3.07
SOLDADURA 3/32 UNIVERSAL
150
LB
164.17
24,625.50
10
23171502 - Varillas de so
(...)
23171502 - Varillas de soldadura o soldadura con latón a gas
2.3.6.3.07
SOLDADURA 1/8 UNIVERSAL
100
LB
165.39
16,539.00
11
27111509 - Barrenas
2.3.6.3.04
DISCO DE PULIR 7¨ X 8¨X 7/8¨
20
UD
263.49
5,269.80
12
30101605 - Barras de acer
(...)
30101605 - Barras de acero inoxidable
2.3.6.3.06
BARRA CUADRADA DE 1/2¨
15
UD
444.75
6,671.25
13
27111509 - Barrenas
2.3.6.3.04
BARRENA DE COBALTO 7/16¨
10
UD
454.72
4,547.20
14
27111509 - Barrenas
2.3.6.3.04
BARRENA DE COBALTO 3/8
10
UD
438.62
4,386.20
15
27111509 - Barrenas
2.3.6.3.04
BARRENA DE COBALTO 1/4
10
UD
407.49
4,074.90
16
23231001 - Portaherramien
(...)
23231001 - Portaherramientas
2.3.9.8.02
PORTA ELECTRODO 500 AMP
10
UD
561.57
5,615.70
17
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
PAR DE GUANTES SOLDADOR 16 MAMEY
2
UD
821.12
1,642.24
18
31211504 - Pinturas de re
(...)
31211504 - Pinturas de revestimiento
2.3.7.2.06
PINTURA ALKYD GRIS P-56
15
GAL
3,172.83
47,592.45
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
General
DO1.MSG.235068
BUENAS TARDES: ADJUDICACION A UN OFERENTE MAS COSTOSO
09/12/2020 16:39
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.911449
Informe final de la selección DO1.AWD.911449
09/12/2020 14:20
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.232095
La lista de oferentes del proceso COMEDORES ECONOMICOS-DAF-CM-2020-0037 publicada por Comedores Económicos
30/11/2020 17:48
(UTC -4 hours)
Detail