Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
132,280 Dominican Pesos
Request Reference:
PPS-DAF-CM-2016-0017
Request Name:
Adquisición de toner
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CALLE LEOPOLDO NAVARRO, EDF. SAN RAFAEL Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
06/06/2016 11:30:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
07/06/2016 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
08/06/2016 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
09/06/2016 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
09/06/2016 11:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
09/06/2016 11:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
09/06/2016 11:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
09/06/2016 11:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/06/2016 11:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/06/2016 11:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
REF: PPS-DAF-CM-2016-0017
Documento de Justificación:
3.pdf
Valor total del presupuesto
132,280.00
Peso Dominicano
Cuenta presupuestária
Valor
Estado de la integración
398
132,280.00
No validado
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
No items found...
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.78303
10/06/2016 11:26
108,610.08 Dominican Pesos
Final Report:
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Offitek, SRL
108,610.08 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
132,280.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
398
Toner HP 426A
6
UD
6,230
37,380.00
2
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
398
Toner canon 104 D480 Cartrige
5
UD
4,505
22,525.00
3
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
398
Toner Sharp al 1631CAB2
5
UD
4,915
24,575.00
4
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
398
Cartuchos HP 662 negro
7
UD
505
3,535.00
5
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
398
Cartuchos HP 662 color
7
UD
505
3,535.00
6
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
398
Toner HP 280A
3
UD
5,250
15,750.00
7
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
398
Toner P/ impresora HP laser CP 1025 NW color
2
UD
3,150
6,300.00
8
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
398
Toner 932 x L black
4
UD
1,805
7,220.00
9
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
398
Toner 933 x L cian
4
UD
955
3,820.00
10
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
398
Toner 933 x L yellow
4
UD
955
3,820.00
11
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
398
Toner 933 x L magenta
4
UD
955
3,820.00
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Date
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