Contract Notice Detail
Summary Information

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83,450 Dominican Pesos
 
MERCADOM-UC-CD-2020-0184 
ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
EDIFICIO ADMNISTRATIVO 3ER. NIVEL La Guáyiga Pedro Brand Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

17/11/2020 13:50:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/11/2020 08:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/11/2020 10:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/11/2020 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/11/2020 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/11/2020 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/11/2020 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/11/2020 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/11/2020 13:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
83,450.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.0312,750.00  DOP----View
2.3.9.1.018,700.00  DOP----View
2.3.2.3.012,400.00  DOP----View
2.3.5.5.012,000.00  DOP----View
2.3.9.9.04600.00  DOP----View
2.3.3.2.0157,000.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202018418483,450.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

25/11/2020 14:43:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
17/11/2020 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
17/11/2020 16:34:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
17/11/2020 16:45:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Yes
17/11/2020 17:56:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5Yes
18/11/2020 08:43:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6Yes
18/11/2020 10:07:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
CERTIFICACION DE FONDOS SUMINISTROS DE LIMPIEZA.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
REQUISICION.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
SOLICITUD DE COMPRAS SUMINISTROS DE LIMPIEZA.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.90863625/11/2020 14:5057,451.12 Dominican Pesos
    Final Report:25/11/2020 14:50Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Suministros Guipak, SRL57,451.12 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
 Materiales de Limpieza-
    
Subtotal
83,450.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.03Cloro 30GAL1003,000.00
    
2
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectantes para uso doméstico30GAL1504,500.00
    
3
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03Jabon liquido de cuaba 30GAL2507,500.00
    
4
47131824 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Limpiadores de vidrio o ventanas6GAL150900.00
    
 
5
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.2.3.01Guantes de goma negro30UD802,400.00
    
 
6
12161902 - Surfactantes d(...)
2.3.7.2.03 detergentes 30 libra3PAQ7502,250.00
    
7
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.5.5.01fundas 55 galones 300PAQ41,200.00
    
8
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.5.5.01fundas negras 24*30200PAQ2.5500.00
    
9
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.5.5.01fundas no 4300GAL1300.00
    
 
10
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.9.04guantillas de tela 6UD100600.00
    
11
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01lanillas para limpiar 20UD501,000.00
    
12
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01escobas de goma (saca agua5UD4002,000.00
    
13
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01papel higienico jumbo40UD70028,000.00
    
14
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01brillo verde10UD50500.00
    
15
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01brillo negro10UD80800.00
    
16
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01papel toalla 40 fardo40FT70028,000.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
25/11/2020 14:50 (UTC -4 hours)
Detail
25/11/2020 14:43 (UTC -4 hours)
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