Contract Notice Detail
Summary Information

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1,097,040 Dominican Pesos
 
MGP-DAF-CM-2020-0008 
SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA PARA DISTRIBUIR EN LOS DIFRENTES CENTROS PENITENCIARIOS DURANTE LOS PROXIMOS TRES MESES  
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
CALLE CASIMIRO DE MOYA, 104, GASCUE Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

13/11/2020 16:20:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/11/2020 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/11/2020 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/11/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/11/2020 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/11/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/11/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/11/2020 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/11/2020 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/11/2020 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
572,544.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.1.01572,544.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO TOTAL572,544.00  DOPDiciembre2019
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2016MGP-DAF-CM-2020-00081572,544.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

23/11/2020 14:45:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
17/11/2020 15:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
20/11/2020 09:54:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
20/11/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Yes
20/11/2020 12:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Solicitud de compra.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Pliego.pdfTerms and ConditionsDownload
Especificiaciones.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Certificación existencia de fondos.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value 
   DO1.AWD.90742623/11/2020 15:251,188,684 Dominican Pesos 
    Final Report:23/11/2020 15:25Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
Awarded lot
    Grupo Dogo, SRL572,544 Dominican Pesos
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LOTE 2
    Inversiones Taramaca, SAS595,980 Dominican Pesos
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LOTE 1
    Hermosillo Comercial, SRL20,160 Dominican Pesos
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LOTE 3
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lote 1LOTE 1 (Centros Region Este y Santo Domingo)-
    
Subtotal
500,640.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01BOTELLON DE AGUA (CCR SAN PEDRO DE MACORIS)7,140UD32228,480.00
    
 
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01BOTELLON DE AGUA (CCR MONTE PLATA)4,788UD30143,640.00
    
 
3
50202301 - Agua
2.3.1.1.01BOTELLON DE AGUA (CCR HARAS NACIONALES)1,680UD3050,400.00
    
 
4
50202301 - Agua
2.3.1.1.01BOTELLON DE AGUA (CCR MILITARES)672UD3020,160.00
    
 
5
50202301 - Agua
2.3.1.1.01BOTELLON DE AGUA (CCR SAN LUIS)1,260UD3037,800.00
    
 
6
50202301 - Agua
2.3.1.1.01BOTELLON DE AGUA (OFICINA COORD. LOS RIOS)420UD3012,600.00
    
 
7
50202301 - Agua
2.3.1.1.01BOTELLON DE AGUA (OFICINA COORD. GASCUE)252UD307,560.00
 1.2  
 Lote 2LOTE 2 (Centros Region Sur)-
    
Subtotal
543,480.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01BOTELLON DE AGUA (CCR NAJAYO MUJERES)3,780UD30113,400.00
    
 
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01BOTELLON DE AGUA (CCR NAJAYO HOMBRES)3,780UD30113,400.00
    
 
3
50202301 - Agua
2.3.1.1.01BOTELLON DE AGUA (CCR XX-SAN CRISTOBAL)8,400UD30252,000.00
    
 
4
50202301 - Agua
2.3.1.1.01BOTELLON DE AGUA (SABANA TORO)1,008UD3535,280.00
    
 
5
50202301 - Agua
2.3.1.1.01BOTELLON DE AGUA (BANI MUJERES)840UD3529,400.00
 1.3  
 Lote 3LOTE 3 (Centros Region Norte)-
    
Subtotal
52,920.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01BOTELLON DE AGUA (CCR RAFEY MUJERES)1,260UD3037,800.00
    
 
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01BOTELLON DE AGUA (CCR LICEY AL MEDIO)504UD3015,120.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
23/11/2020 15:25 (UTC -4 hours)
Detail
23/11/2020 14:45 (UTC -4 hours)
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