Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,097,040 Dominican Pesos
Request Reference:
MGP-DAF-CM-2020-0008
Request Name:
SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA PARA DISTRIBUIR EN LOS DIFRENTES CENTROS PENITENCIARIOS DURANTE LOS PROXIMOS TRES MESES
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CALLE CASIMIRO DE MOYA, 104, GASCUE Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
13/11/2020 16:20:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
18/11/2020 09:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
19/11/2020 10:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
20/11/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
20/11/2020 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
23/11/2020 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
24/11/2020 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
24/11/2020 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/11/2020 10:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/11/2020 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
572,544.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
572,544.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
572,544.00
DOP
Diciembre
2019
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
MGP-DAF-CM-2020-0008
1
572,544.00
DOP
Vencido
Certificación Cuota a comprometer.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
23/11/2020 14:45:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
17/11/2020 15:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
20/11/2020 09:54:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
20/11/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
20/11/2020 12:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de compra.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Pliego.pdf
Terms and Conditions
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Especificiaciones.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Certificación existencia de fondos.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.907426
23/11/2020 15:25
1,188,684 Dominican Pesos
Final Report:
23/11/2020 15:25
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Awarded lot
Grupo Dogo, SRL
572,544 Dominican Pesos
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LOTE 2
Inversiones Taramaca, SAS
595,980 Dominican Pesos
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LOTE 1
Hermosillo Comercial, SRL
20,160 Dominican Pesos
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LOTE 3
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lote 1
LOTE 1 (Centros Region Este y Santo Domingo)
-
Subtotal
500,640.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLON DE AGUA (CCR SAN PEDRO DE MACORIS)
7,140
UD
32
228,480.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLON DE AGUA (CCR MONTE PLATA)
4,788
UD
30
143,640.00
3
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLON DE AGUA (CCR HARAS NACIONALES)
1,680
UD
30
50,400.00
4
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLON DE AGUA (CCR MILITARES)
672
UD
30
20,160.00
5
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLON DE AGUA (CCR SAN LUIS)
1,260
UD
30
37,800.00
6
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLON DE AGUA (OFICINA COORD. LOS RIOS)
420
UD
30
12,600.00
7
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLON DE AGUA (OFICINA COORD. GASCUE)
252
UD
30
7,560.00
1.2
Lote 2
LOTE 2 (Centros Region Sur)
-
Subtotal
543,480.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLON DE AGUA (CCR NAJAYO MUJERES)
3,780
UD
30
113,400.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLON DE AGUA (CCR NAJAYO HOMBRES)
3,780
UD
30
113,400.00
3
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLON DE AGUA (CCR XX-SAN CRISTOBAL)
8,400
UD
30
252,000.00
4
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLON DE AGUA (SABANA TORO)
1,008
UD
35
35,280.00
5
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLON DE AGUA (BANI MUJERES)
840
UD
35
29,400.00
1.3
Lote 3
LOTE 3 (Centros Region Norte)
-
Subtotal
52,920.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLON DE AGUA (CCR RAFEY MUJERES)
1,260
UD
30
37,800.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLON DE AGUA (CCR LICEY AL MEDIO)
504
UD
30
15,120.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.907426
Informe final de la selección DO1.AWD.907426
23/11/2020 15:25
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.229599
La lista de oferentes del proceso MGP-DAF-CM-2020-0008 publicada por Modelo de Gestion Penitenciario
23/11/2020 14:45
(UTC -4 hours)
Detail