Contract Notice Detail
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Base Total Price:
490,580 Dominican Pesos
Request Reference:
SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2020-0033
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
10/11/2020 13:00:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
11/11/2020 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
12/11/2020 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
13/11/2020 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
13/11/2020 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
13/11/2020 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
13/11/2020 15:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/11/2020 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/11/2020 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
490,580.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.01
6,460.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
331,400.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
139,150.00
DOP
----
View
2.3.7.2.05
13,570.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
EG1604677290978Ktar1
894
448,902.00
DOP
Vencido
Apripiación presupuestaría.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
16/11/2020 15:42:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
11/11/2020 10:46:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
11/11/2020 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
11/11/2020 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
11/11/2020 13:02:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
11/11/2020 13:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
12/11/2020 08:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
12/11/2020 08:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
No
12/11/2020 15:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
12/11/2020 15:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
No
13/11/2020 08:45:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11
Yes
13/11/2020 12:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Ficha tecnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Formulario de entendimiento.docx
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Solicitud de compra.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Convocatorio.pdf
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Award and Contract Information
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Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.903526
16/11/2020 15:57
350,621.66 Dominican Pesos
Active
Final Report:
16/11/2020 15:57
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Galcoci & Asociados, SRL
350,621.66 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
490,580.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47121901 - Cartucheras pa
(...)
47121901 - Cartucheras para esponjas o esponjillas
2.3.9.9.01
Pares de guantes de limpieza
76
UD
85
6,460.00
2
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Galones de cloro concentrado
100
GAL
110
11,000.00
3
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Galones desinfectante
100
GAL
150
15,000.00
4
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
Galones de desgrasante multiuso
75
GAL
370
27,750.00
5
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Fardos de papel baño jumbo 12/1
50
UD
1,235
61,750.00
6
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Fardo de papel toalla 6/1
40
UD
1,235
49,400.00
7
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Fardos de papel de baño 30/1
40
UD
700
28,000.00
8
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fardos de fundas negras plásticas de 55 gls, 100/1
40
UD
835
33,400.00
9
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fardos de fundas negras plásticas de 30 gls, 100/1
40
UD
695
27,800.00
10
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Galones de jabón liquido natural
80
GAL
300
24,000.00
11
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Galones de jabón liquido para las manos
75
GAL
350
26,250.00
12
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Galones de gel antibacterial
70
GAL
1,200
84,000.00
13
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escobas plasticas con su palo
60
UD
135
8,100.00
14
47131908 - Almohadas abso
(...)
47131908 - Almohadas absorbentes
2.3.9.1.01
Suaper de algodón con su palo #32
45
UD
300
13,500.00
15
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
Saco de detergente en polvo 30 lbs
20
UD
990
19,800.00
16
47131831 - Ácido muriátic
(...)
47131831 - Ácido muriático
2.3.9.1.01
Galones de acido muriatico
36
GAL
310
11,160.00
17
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
Galones de limpiador de cerámicas
36
GAL
385
13,860.00
18
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
Galones de agua destilada para batería
25
GAL
150
3,750.00
19
47131605 - Cepillos de li
(...)
47131605 - Cepillos de limpieza
2.3.9.1.01
Escobillas para inodoro
30
UD
115
3,450.00
20
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Ambientadores spray 9oz
78
UD
110
8,580.00
21
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
Insecticida mata insectos voladores 11oz
46
UD
295
13,570.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.903526
Informe final de la selección DO1.AWD.903526
16/11/2020 15:57
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.227047
La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2020-0033 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA
16/11/2020 15:42
(UTC -4 hours)
Detail