Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
202,355 Dominican Pesos
Request Reference:
MGP-DAF-CM-2020-0007
Request Name:
MATERIALES FERRETEROS P/REPARACION TRAMO VERJA PERIMETRAL
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES DE FERRTERIA PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL TRAMO DE LA VERJA PERIMETRAL DEL CENTRO DE CORRECCION Y REHABILITACION DE NAJAYO HOMBRES.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Carretera Najayo Arriba San Cristóbal San Cristóbal VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
04/11/2020 17:00:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
06/11/2020 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
06/11/2020 15:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
10/11/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
10/11/2020 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
11/11/2020 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
12/11/2020 09:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
12/11/2020 09:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/11/2020 09:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/11/2020 09:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
47,425.61
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.4.04
23,807.39
DOP
----
View
2.3.6.3.07
11,952.03
DOP
----
View
2.3.6.3.06
1,409.98
DOP
----
View
2.3.1.4.01
3,571.01
DOP
----
View
2.3.7.2.06
6,584.40
DOP
----
View
2.3.9.9.01
100.80
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
47,425.61
DOP
Diciembre
2019
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
MGP-DAF-CM-2020-0007
1
47,425.61
DOP
Vencido
Certificación Cuota a comprometer-JUACHAM.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
10/11/2020 14:11:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
05/11/2020 11:18:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
05/11/2020 18:52:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
09/11/2020 11:48:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
10/11/2020 11:19:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
10/11/2020 11:24:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
10/11/2020 11:28:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
10/11/2020 11:38:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION DE FONDO.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Especificaciones Tecnicas.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de Compra.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.901241
13/11/2020 13:25
202,528.36 Dominican Pesos
Final Report:
13/11/2020 13:25
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Iceberg, SRL
66,262.9 Dominican Pesos
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Comercializadora y Distribuidora Megar, SRL
88,839.84 Dominican Pesos
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Constructora e Ingeniería Juacham, SRL
47,425.62 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
202,355.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
30131601 - Ladrillos de c
(...)
30131601 - Ladrillos de cemento
2.3.6.1.01
BLOCK DE 6
1,300
UD
35
45,500.00
2
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
CEMENTO GRIS (FUNDA)
95
UD
450
42,750.00
3
11111701 - Arena de sílic
(...)
11111701 - Arena de sílice
2.3.6.4.04
ARENA ITABO LAVADA
7
M3
1,500
10,500.00
4
11111611 - Gravilla
2.3.6.4.04
GRAVA DE 1/2
2
M3
1,800
3,600.00
5
11111701 - Arena de sílic
(...)
11111701 - Arena de sílice
2.3.6.4.04
ARENA DE PAÑETE
5
M3
2,200
11,000.00
6
30102404 - Varillas de ac
(...)
30102404 - Varillas de acero
2.3.6.3.07
VARILLA DE ACERO DE 3/8
5
Q
2,700
13,500.00
7
30102404 - Varillas de ac
(...)
30102404 - Varillas de acero
2.3.6.3.07
VARILLA DE ACERO DE 1/2
1
Q
3,000
3,000.00
8
60124412 - Alambre suave
(...)
60124412 - Alambre suave galvanizado
2.3.6.3.07
ALAMBRE DULCE PICADO
15
LB
45
675.00
9
31162004 - Clavos de mamp
(...)
31162004 - Clavos de mampostería
2.3.6.3.06
CLAVO DULCE DE 3"
10
LB
60
600.00
10
11121610 - Maderas duras
2.3.1.4.01
MADERA CEPILLADA 1 X 8 X 14
10
UD
385
3,850.00
11
11121610 - Maderas duras
2.3.1.4.01
ENLATE 1 X4 X 12 BRUTA
12
UD
295
3,540.00
12
11121610 - Maderas duras
2.3.1.4.01
ENLATE 2 X 4 X 12
12
UD
365
4,380.00
13
31162004 - Clavos de mamp
(...)
31162004 - Clavos de mampostería
2.3.6.3.06
CLAVO DE ACERO DE 2 1/2
7
LB
70
490.00
14
30102204 - Placa de acero
2.3.6.3.07
PLANCHUELA DE 2 X 1 1/4
12
UD
1,200
14,400.00
15
23131505 - Cabezas de pul
(...)
23131505 - Cabezas de pulir
2.3.9.8.01
DISCO DE PULIR # 7
3
UD
180
540.00
16
30101603 - Barras de hier
(...)
30101603 - Barras de hierro
2.3.6.3.06
BARRA REDONDA DE 1" LISA
15
UD
2,200
33,000.00
17
23171515 - Electrodos par
(...)
23171515 - Electrodos para soldar
2.3.7.2.99
ELECTRODO DE 1/8 6013
25
LB
70
1,750.00
18
31211505 - Pinturas de ac
(...)
31211505 - Pinturas de aceite
2.3.7.2.06
OXIDO NEGRO
3
GAL
780
2,340.00
19
31211803 - Diluyentes par
(...)
31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices
2.3.7.2.06
THINNER
2
GAL
450
900.00
20
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
PINTURA ESMALTE AMARILLO 62
3
GAL
1,500
4,500.00
21
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
BROCHA # 2
2
UD
45
90.00
22
23153138 - Cabezales de c
(...)
23153138 - Cabezales de corte o desbastado
2.3.6.3.06
DISCO DE CORTE # 9
5
UD
290
1,450.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.901241
Informe final de la selección DO1.AWD.901241
13/11/2020 13:25
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.225848
RE: RE: Adjudicacion
11/11/2020 09:43
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.225769
RE: Adjudicacion
11/11/2020 06:15
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.225713
Adjudicacion
10/11/2020 16:33
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.225709
Adjudicacion
10/11/2020 16:30
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.225582
La lista de oferentes del proceso MGP-DAF-CM-2020-0007 publicada por Modelo de Gestion Penitenciario
10/11/2020 14:11
(UTC -4 hours)
Detail