Contract Notice Detail
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Base Total Price:
50,130 Pesos Dominicanos
Request Reference:
Inst. Duartiano-UC-CD-2020-0041
Request Name:
ARTÍCULOS VARIOS 4T
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de materiales de limpieza, artículos de uso y consumo. 4to. Trimestre. MIPYME
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle Isabel la Católica 304, Zona Colonial Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
22/10/2020 14:01:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
23/10/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
23/10/2020 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
26/10/2020 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
26/10/2020 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
26/10/2020 10:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
26/10/2020 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/10/2020 10:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/10/2020 10:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
50,130.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
15,480.00
DOP
----
View
2.3.7.2.03
650.00
DOP
----
View
2.3.7.2.05
600.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
14,100.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
1,400.00
DOP
----
View
2.3.9.5.01
2,600.00
DOP
----
View
2.3.1.1.01
15,300.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
EG1603373032209a7FR0
728
52,000.00
DOP
Vencido
Presup_ARTICULOS 4T.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
02/11/2020 14:55:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
23/10/2020 10:19:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
26/10/2020 09:00:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
26/10/2020 09:16:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
26/10/2020 09:56:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
26/10/2020 09:59:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Access to documents requires payment?
No
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Type
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.897523
02/11/2020 15:02
50,628.22 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
02/11/2020 15:02
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suministros Guipak, SRL
50,628.22 Pesos Dominicanos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
MATERIAL DE LIMPIEZA 4TO. TRIM
-
Subtotal
30,730.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
Detergente en polvo tipo ACE. (ver ficha)
1
UD
350
350.00
2
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Cloro (Caja 6/1) (galón) (ver ficha)
2
CAJ
600
1,200.00
3
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectantes doméstico (ver ficha)
3
CAJ
750
2,250.00
4
53131626 - Desinfectante
(...)
53131626 - Desinfectante de manos
2.3.7.2.03
Jabón líquido para manos (ver ficha)
1
GAL
650
650.00
5
47131802 - Terminados o c
(...)
47131802 - Terminados o ceras para pisos
2.3.9.1.01
Descalin. Blanqueador de cerámicas. (ver ficha)
1
GAL
150
150.00
6
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Lavaplatos AXION. (caja 24/1) (ver ficha)
1
CAJ
2,100
2,100.00
7
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Ambientador /aerosol. (ver ficha)
6
UD
100
600.00
8
47131824 - Limpiadores de
(...)
47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas
2.3.9.1.01
Limpiador de cristales, multiusos. (ver ficha)
6
UD
90
540.00
9
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
Esponja de fregar. (ver ficha)
24
UD
20
480.00
10
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
Brillo verde (ver ficha)
24
UD
40
960.00
11
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
Piedras de inodoros con variadas fragancias ver ficha)
1
CAJ
1,300
1,300.00
12
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Suaper de algodón (ver ficha)
5
UD
150
750.00
13
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fundas plásticas p/zafacones. (ver ficha)
16
PAQ
300
4,800.00
14
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
Insecticida. (ver ficha)
6
UD
100
600.00
15
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel higiénico Jumbo (ver ficha)
10
PAQ
700
7,000.00
16
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Papel toalla pre-cortado, suave (ver ficha).
7
PAQ
800
5,600.00
17
12352104 - Alcoholes o su
(...)
12352104 - Alcoholes o sus sustitutos
2.3.7.2.99
Alcohol (ver ficha)
4
GAL
350
1,400.00
1.2
ÚTILES DE COCINA 4TO. TRIM
-
Subtotal
4,100.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
18
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilletas de cocina. (ver ficha)
15
PAQ
100
1,500.00
19
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vasos de papel tipo cono. 4.5 Oz (ver ficha)
1
CAJ
2,600
2,600.00
1.3
CAFÉ Y AZUCAR 4 TRIM
-
Subtotal
15,300.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
20
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
Azúcar crema, afinada. (ver ficha)
25
PAQ
130
3,250.00
21
50201706 - Café
2.3.1.1.01
Café en polvo. (Paq. 1/2 lb) (ver ficha)
5
PAQ
2,300
11,500.00
22
50201714 - Cremas no láct
(...)
50201714 - Cremas no lácteas
2.3.1.1.01
Cremora (ver ficha)
1
UD
200
200.00
23
50201714 - Cremas no láct
(...)
50201714 - Cremas no lácteas
2.3.1.1.01
Ice Tea. (ver ficha)
1
UD
350
350.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.897523
Informe final de la selección DO1.AWD.897523
02/11/2020 15:02
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.223543
La lista de oferentes del proceso Inst. Duartiano-UC-CD-2020-0041 publicada por Instituto Duartiano
02/11/2020 14:55
(UTC -4 hours)
Detail