Contract Notice Detail
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Base Total Price:
847,162.8 Dominican Pesos
Request Reference:
MIDE-DAF-CM-2020-0079
Request Name:
Adquisición de materiales de limpieza
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de materiales de limpieza
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. 27 de Febrero Esq. Luperón Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
13/10/2020 14:00:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
14/10/2020 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
15/10/2020 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
15/10/2020 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
15/10/2020 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
19/10/2020 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19/10/2020 08:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/10/2020 08:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/10/2020 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
677,624.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
522,577.40
DOP
----
View
2.3.2.1.01
10,502.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
142,306.35
DOP
----
View
2.3.9.6.01
2,239.05
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
pago inmediatamente por transferencia
677,624.80
DOP
Octubre
2020
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
EG1601994576347wL84W
3198
1,000,000.00
DOP
Vencido
Certificación de Apropiación Presupuestaria 3198-1.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
19/10/2020 15:24:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
13/10/2020 17:30:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
13/10/2020 22:19:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
14/10/2020 08:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
14/10/2020 17:49:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
15/10/2020 08:03:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
15/10/2020 11:12:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
15/10/2020 11:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
15/10/2020 11:43:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
No
15/10/2020 11:52:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
Yes
15/10/2020 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
Yes
15/10/2020 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Certificación de Apropiación Presupuestaria 3198-1.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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MIDE-DAF-CM-2020-0079.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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3- Codigo_de_Moral_y_etica_de_las_Fuerzas_Armadas.pdf
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Formulario de Proveedores Ministerio de Defensa.docx
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
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Ficha Tecnica 0079.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.890433
19/10/2020 16:58
677,624.79 Dominican Pesos
Final Report:
19/10/2020 16:58
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Vaspier, SRL
677,624.79 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
847,162.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
Ambientadores
220
UD
146.67
32,267.40
2
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escoba con su palo
160
UD
233.64
37,382.40
3
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Galones de desinfectantes
130
GAL
328
42,640.00
4
47131831 - Ácido muriátic
(...)
47131831 - Ácido muriático
2.3.9.1.01
Galones de ácido muriático
80
GAL
273.76
21,900.80
5
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Galones de desinfectantes (pinol)
80
GAL
166.14
13,291.20
6
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Galones de jabón liquido
130
GAL
205
26,650.00
7
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Galones de manitas limpias
110
GAL
1,050
115,500.00
8
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
Galones de limpia cerámica
50
GAL
215
10,750.00
9
47131821 - Compuestos des
(...)
47131821 - Compuestos desengrasantes
2.3.9.1.01
Galones de desengrasante
30
GAL
311.52
9,345.60
10
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
Desinfectante
30
UD
809.95
24,298.50
11
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Pine espuma
30
UD
406.11
12,183.30
12
11131506 - Lana sin proce
(...)
11131506 - Lana sin procesar
2.3.2.1.01
Pares de guantes de goma
110
UD
92
10,120.00
13
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Fardo papel higienico Jumbo 12/1
220
UD
928
204,160.00
14
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Fardo de servilletas
13
UD
550
7,150.00
15
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fardo de funda plástica 55 g. 100/1
165
UD
680
112,200.00
16
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fardo de funda plástica 30 g. 100/1
110
UD
400
44,000.00
17
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Saco de detergente en polvo (ace) 30/1
30
UD
1,320
39,600.00
18
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
Piedra ambientadora
160
UD
69
11,040.00
19
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
Piedra ambientadora
160
UD
226.16
36,185.60
20
11131506 - Lana sin proce
(...)
11131506 - Lana sin procesar
2.3.2.1.01
Rollo de lanilla 20 yardas
3
YD
1,500
4,500.00
21
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
Brillo verde
250
UD
20.8
5,200.00
22
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
Bombillo bajo consumo
50
UD
120
6,000.00
23
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
Recogedor de basura
50
UD
132.16
6,608.00
24
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Rastrillo plastico
30
UD
473
14,190.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.890433
Informe final de la selección DO1.AWD.890433
19/10/2020 16:58
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.220318
La lista de oferentes del proceso MIDE-DAF-CM-2020-0079 publicada por Ministerio de Defensa
19/10/2020 15:24
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.220206
RE: Respuestas de preguntas
19/10/2020 11:34
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.219529
Respuestas de preguntas
15/10/2020 08:56
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.219416
PREGUNTA
14/10/2020 15:06
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.219159
Pregunta sobre Producto
13/10/2020 22:21
(UTC -4 hours)
Detail