Contract Notice Detail
Summary Information

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39,710 Dominican Pesos
 
IDECOOP-UC-CD-2020-0073 
Adquisición de materiales de limpieza, para uso interno de la Institución 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de materiales de limpieza, para uso interno de la Institución 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Heroes de Luperon #1,Centro de los Heroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

08/10/2020 16:01:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/10/2020 16:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/10/2020 16:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/10/2020 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/10/2020 16:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/10/2020 16:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/10/2020 16:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/10/2020 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/10/2020 16:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Investment
General Source
45,867.80 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0145,867.80  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  Adquisición de materiales de limpieza, para uso interno de la Institución45,867.80  DOPNoviembre2020
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2020EG1602169041140EqDU117045,867.80  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

08/10/2020 16:22:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
08/10/2020 16:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
odiciolipienza1.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
ficha tecnica lipieza.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
aproiacionlipieza.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.88492308/10/2020 16:2745,867.8 Dominican Pesos
    Final Report:08/10/2020 16:27Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL45,867.8 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA-
    
Subtotal
39,710.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
2
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01GL.DE ALCOHOLAL 70%5UD1,1005,500.00
    
2
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01GL.DE CLORO20UD551,100.00
    
3
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01AMBIETADOR SPRAY12UD70840.00
    
4
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01GL.DE JABON LIQUIDO10UD95950.00
    
5
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01FUNDA 18X22 100/13UD130390.00
    
6
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01FUNDA NEGRA3UD4201,260.00
    
7
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01SACO DE DETERGENTE 30LB2UD5901,180.00
    
8
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01GL.DESINFERTANTE15UD65975.00
    
 
9
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01GUANTES NEGRO30UD952,850.00
    
 
10
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01GL.LIMPIA CERAMICA4UD130520.00
    
 
11
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01ESCOBA PLASTICA10UD85850.00
    
 
12
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01SUAPER DE MADERA NO.2815UD1552,325.00
    
13
47131613 - Sujetador de t(...)
2.3.9.1.01VELONES AROMITCO12UD65780.00
    
14
47131613 - Sujetador de t(...)
2.3.9.1.01BRILLO VERDE12UD560.00
    
15
47131613 - Sujetador de t(...)
2.3.9.1.01CAJA DE VASO NO.3 24/1001UD2,6002,600.00
    
16
47131613 - Sujetador de t(...)
2.3.9.1.01TARRO DE JABON 250CR25UD651,625.00
    
17
47131613 - Sujetador de t(...)
2.3.9.1.01GL.GEL ANTIBATERIAL 70%9UD6906,210.00
    
18
47131613 - Sujetador de t(...)
2.3.9.1.01YARDE DE LANILLA25UD451,125.00
    
19
47131613 - Sujetador de t(...)
2.3.9.1.01PARE DE BOTA NO.93UD6902,070.00
    
20
47131613 - Sujetador de t(...)
2.3.9.1.01CARRO DE CUBETA CON EXPRIMDOR 22LITRO2UD3,2506,500.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
08/10/2020 16:27 (UTC -4 hours)
Detail
08/10/2020 16:23 (UTC -4 hours)
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