Contract Notice Detail
Summary Information

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64,300 Dominican Pesos
 
DIGEIG-UC-CD-2020-0078 
Producto de Limpieza 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
NonAwarded
09/10/2020 10:50:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Producto de Limpieza  
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Calle Moises Garcia Esq. Galvan, No. 9 Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

07/10/2020 12:02:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/10/2020 11:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/10/2020 15:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/10/2020 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/10/2020 10:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/10/2020 10:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/10/2020 10:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/10/2020 10:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/10/2020 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/10/2020 10:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
Transfers
64,300.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.1.0130,000.00  DOP----View
2.3.9.3.0123,300.00  DOP----View
2.6.1.1.0111,000.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2020020178165,000.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
106-2020 Solicitud de compra Limpieza.docxBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
106-2020 Solicitud de compra Limpieza.docxSolicitud Compra o Contratación Download
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
64,300.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
14111520 - Papel secante
2.3.3.1.01PAPEL TOALLA 20PAQ80016,000.00
    
 
2
14111520 - Papel secante
2.3.3.1.01PAPEL DE BAÑO ROLLO GRANDE 20PAQ70014,000.00
    
 
3
42281902 - Fundas o sobre(...)
2.3.9.3.01FUNDA PARA BASURA /PEQUEÑA.13GL10PAQ5505,500.00
    
 
4
42281902 - Fundas o sobre(...)
2.3.9.3.01FUNDA PARA BASURA /GRANDE.55GL.10PAQ1,00010,000.00
    
 
5
42281902 - Fundas o sobre(...)
2.3.9.3.01FUNDA PARA BASURA /MEDIANA30GL10PAQ7007,000.00
    
 
6
47121609 - Equipo de limp(...)
2.6.1.1.01LANILLA AMARILLA 50UD402,000.00
    
 
7
47121609 - Equipo de limp(...)
2.6.1.1.01LYSOL AEROSOL20UD4509,000.00
    
 
8
42281902 - Fundas o sobre(...)
2.3.9.3.01ATOMIZADOR DE ALCOHOL20UD40800.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
09/10/2020 10:50 (UTC -4 hours)
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