Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
250,000 Dominican Pesos
Request Reference:
CNE-DAF-CM-2020-0046
Request Name:
ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de suministros de limpieza para uso de la Sede Central, Dirección Nuclear, Regional Norte, Regional Sur y el Bunker de Sierra Prieta, correspondiente al trimestre Octubre-Diciembre 2020. ver anexo.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Romulo Betancourt No. 361 Bella Vista Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
05/10/2020 13:40:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
07/10/2020 11:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
08/10/2020 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
09/10/2020 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
09/10/2020 09:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
09/10/2020 09:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
09/10/2020 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/10/2020 09:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/10/2020 09:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
33,954.15
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
11,619.70
DOP
----
View
2.3.7.2.03
3,655.05
DOP
----
View
2.3.3.2.01
18,679.40
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA
33,954.15
DOP
Diciembre
2020
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
2112
1
250,000.00
DOP
Vencido
Cert cm-2020-0046_20201009073609.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
09/10/2020 12:20:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
05/10/2020 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
07/10/2020 13:49:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
07/10/2020 14:25:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
07/10/2020 16:53:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
07/10/2020 17:32:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
08/10/2020 02:03:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
08/10/2020 15:20:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
08/10/2020 16:18:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
08/10/2020 16:30:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
Yes
08/10/2020 16:41:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11
Yes
08/10/2020 18:03:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
12
Yes
08/10/2020 19:06:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
13
Yes
09/10/2020 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOL 0046_0990_201101155053_001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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CERT 0046_0989_201101155005_001.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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ACTA 0046_0988_201101154902_001.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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FICHA 0046_0987_201101154739_001.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.885911
13/10/2020 14:41
128,743.55 Dominican Pesos
Final Report:
13/10/2020 14:41
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplidora Reysa, EIRL
62,351.2 Dominican Pesos
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GTG Industrial, SRL
32,438.2 Dominican Pesos
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Suministros Guipak, SRL
33,954.15 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
250,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Galones de desinfectantes blanqueador (MUESTRA)
40
GAL
1,850
74,000.00
2
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Galones de desinfectantes de piso (MUESTRA)
40
GAL
1,850
74,000.00
3
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
Tarros de pasta para fregar 2.5 Lbs. (MUESTRA)
20
UD
300
6,000.00
4
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
Ambientadores para dispensadores ( Pino del Bosque) (MUESTRA)
100
UD
250
25,000.00
5
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
Ambientadores de 8 Onz. (Lino fresco y Baby Power) (MUESTRA)
100
UD
221
22,100.00
6
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
Funda de 55 galones negra para basura (MUESTRA)
3,000
UD
1.5
4,500.00
7
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
Fundas para basura 17 x 22 negra (MUESTRA)
1,000
UD
1.5
1,500.00
8
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
Paquetes de 2 unidades guantes para limpieza (INDUSTRIALES) (MUESTRA)
12
PAQ
200
2,400.00
9
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
Galones de Jabón de manos (MUESTRA)
20
GAL
400
8,000.00
10
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
Galones de jabón de cueba (MUESTRA)
10
GAL
400
4,000.00
11
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
Galones de jabón liquido lava platos (MUESTRA)
10
GAL
400
4,000.00
12
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Fardo de papel higiénico Jumbo 12/1 (MUESTRA)
15
PAQ
800
12,000.00
13
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Cajas de papel toalla para dispensador Kimberly Clark 6/1 (MUESTRA)
10
CAJ
500
5,000.00
14
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Fados de servilletas 10/1 (500/1) (MUESTRA)
15
PAQ
500
7,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.885911
Informe final de la selección DO1.AWD.885911
13/10/2020 14:41
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.218414
La lista de oferentes del proceso CNE-DAF-CM-2020-0046 publicada por Comisión Nacional de Energía
09/10/2020 12:20
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.217893
RE: RE: Rectificación de Precios
07/10/2020 14:34
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.217684
RE: RE: Rectificación de Precios
06/10/2020 16:00
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.217677
RE: Rectificación de Precios
06/10/2020 15:46
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.217423
Rectificación de Precios
05/10/2020 21:31
(UTC -4 hours)
Detail