Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
108,032 Dominican Pesos
Request Reference:
CNZFE-UC-CD-2020-0034
Request Name:
MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN LA INSTITUCIÓN
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN LA INSTITUCIÓN
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
LEOPOLDO NAVARRO # 61 EDF. SAN RAFAEL Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
25/09/2020 15:01:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
25/09/2020 15:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
25/09/2020 15:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
25/09/2020 15:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
28/09/2020 11:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
28/09/2020 11:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
28/09/2020 11:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/09/2020 11:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/09/2020 11:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
87,320.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.03
53,100.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
34,220.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
MATERIALES
87,320.00
DOP
Noviembre
2020
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
EG16015804495993ZaWh
1
87,320.00
DOP
Vencido
CUOTA PAPELES.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
01/10/2020 13:08:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
25/09/2020 15:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1
Yes
25/09/2020 15:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1
Yes
25/09/2020 15:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD CD-0034.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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CAP CD-0034.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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SOLICITUD CD-0034.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.882016
01/10/2020 13:45
127,139.71 Dominican Pesos
Active
Final Report:
01/10/2020 13:45
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Proempaques Nacionales, SRL
87,320 Dominican Pesos
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Carechem Dominicana, SRL
25,157.6 Dominican Pesos
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Centro Cuesta Nacional, SAS
14,662.11 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
SUMINISTRO DE LIMPIEZA
-
Subtotal
108,032.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
CAJAS DE VASOS BIODEGRADABLES 8 oz
25
UD
1,800
45,000.00
2
47121807 - Émbolo del lav
(...)
47121807 - Émbolo del lavaplatos o inodoro
2.3.9.1.01
CAJAS DE VASOS BIODEGRADABLES , 4 oz
20
UD
1,500
30,000.00
3
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
CLORO (GALON)
20
UD
210
4,200.00
4
12161903 - Agentes de esp
(...)
12161903 - Agentes de espuma
2.3.7.2.99
JABON ESPUMA DE 1000 ML
8
UD
220
1,760.00
5
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
SERVILLETAS (FALDO)
5
UD
900
4,500.00
6
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
PAPEL HIGIENICO ROLLOS
52
UD
135
7,020.00
7
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
PAPEL TOALLA ROLLOS
36
UD
242
8,712.00
8
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
AMBIENTADORES SPRAY DE 8 oz
36
UD
90
3,240.00
9
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
REPUESTO DE AMBIENTADORES (EN ACEITE)
24
UD
150
3,600.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.882016
Informe final de la selección DO1.AWD.882016
01/10/2020 13:45
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.216720
La lista de oferentes del proceso CNZFE-UC-CD-2020-0034 publicada por CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
01/10/2020 13:08
(UTC -4 hours)
Detail