Contract Notice Detail
Summary Information

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377,550 Dominican Pesos
 
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2020-0070 
Adquisición de Materiales de Brillado de Piso 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de Materiales de Brillado de Piso para uso en este Centro de Salud, Aprobado mediante Oficio No. 2942 de fecha 25/09/2020, del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas. 
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

25/09/2020 13:01:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/09/2020 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/09/2020 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/09/2020 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/09/2020 13:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/09/2020 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/09/2020 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/09/2020 13:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/09/2020 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
377,550.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.9.01377,550.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202011445,509.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

08/10/2020 11:39:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
28/09/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Solicitud 0070.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
FICHA TECNICA Brillado de Piso.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Certificacion Brillado de Piso.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.88490908/10/2020 11:56445,296.6 Dominican Pesos
    Final Report:08/10/2020 11:56Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    MQJ Suplidores de Materiales y Servicios En General, SRL445,296.6 Dominican Pesos
  
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
377,550.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
24141506 - Encerados
2.3.9.9.01Cajas de Cristalizador Leopard30UD2,70081,000.00
    
2
24141506 - Encerados
2.3.9.9.01Cajas de Cera Leopard30UD2,95088,500.00
    
3
24141506 - Encerados
2.3.9.9.01Libras de Lana de Acero150UD25037,500.00
    
4
24141506 - Encerados
2.3.9.9.01Pliego de Lija No.10085UD302,550.00
    
5
24141506 - Encerados
2.3.9.9.01Saco de Borax50UD2,700135,000.00
    
6
24141506 - Encerados
2.3.9.9.01Rueda de Diamante30UD1,10033,000.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
08/10/2020 11:56 (UTC -4 hours)
Detail
08/10/2020 11:39 (UTC -4 hours)
Detail