Contract Notice Detail
Summary Information

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75,000 Dominican Pesos
 
HOSPITAL CENTRAL FFA-UC-CD-2020-0080 
Adquisición de tarjeta para de Ascensor  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de Tarjeta para Ascensor de uso en este Centro de Salud. Aprobado mediante oficio No. 2771 de fecha 22/9/2020 del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas. 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Services 
Services 
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

22/09/2020 09:55:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/09/2020 09:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/09/2020 09:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/09/2020 09:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/09/2020 09:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/09/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/09/2020 10:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/09/2020 10:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/09/2020 10:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
75,000.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.0175,000.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20201175,000.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

22/09/2020 10:06:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
22/09/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
2020_09_22_09_37_22.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
2020_09_22_09_36_57.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
FICHA TECNICA .pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.87800922/09/2020 10:3788,500 Dominican Pesos
    Final Report:22/09/2020 10:37Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Elevadores Norte, SRL88,500 Dominican Pesos
  
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
75,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
32101507 - Tarjetas de ta(...)
2.3.9.6.01Tarjeta de Comando Procesadora de datos 1UD75,00075,000.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
22/09/2020 10:37 (UTC -4 hours)
Detail
22/09/2020 10:06 (UTC -4 hours)
Detail