Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
169,489 Dominican Pesos
Request Reference:
INDRHI-DAF-CM-2020-0022
Request Name:
PROCESO PARA COMPRA DE MATERIAL GASTABLE, QUE SERÁN UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCIÓN.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
PROCESO PARA COMPRA DE MATERIAL GASTABLE, QUE SERÁN UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCIÓN.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
21/09/2020 12:02:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
22/09/2020 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
23/09/2020 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
25/09/2020 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
25/09/2020 08:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
25/09/2020 08:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
25/09/2020 08:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/09/2020 08:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/09/2020 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
169,489.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
61,904.00
DOP
----
View
2.6.1.9.01
8,500.00
DOP
----
View
2.3.9.8.01
4,200.00
DOP
----
View
2.3.9.9.01
4,500.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
72,975.00
DOP
----
View
2.6.5.7.01
11,400.00
DOP
----
View
2.3.6.3.06
6,010.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
2026
1
175,000.00
DOP
Vencido
apropiacion presupuestaria.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
02/10/2020 11:10:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
21/09/2020 13:42:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
21/09/2020 17:22:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
22/09/2020 09:01:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
23/09/2020 08:44:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
23/09/2020 11:39:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
23/09/2020 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
23/09/2020 15:37:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
24/09/2020 19:58:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
pliego de condiciones.pdf
Terms and Conditions
Download
ficha tecnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
requerimineto No. 80320.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
apropiacion presupuestaria.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.882808
02/10/2020 11:49
125,383.63 Dominican Pesos
Final Report:
02/10/2020 11:49
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
ILC Office Supplies, SRL
125,383.63 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
SUMINISTRO DE OFICINA
-
Subtotal
169,489.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOLÍGRAFOS
492
UD
12
5,904.00
2
44102606 - Cinta de máqui
(...)
44102606 - Cinta de máquinas de escribir
2.6.1.9.01
CINTAS DE ESCRIBIR SWINTEC 640
20
UD
175
3,500.00
3
44102606 - Cinta de máqui
(...)
44102606 - Cinta de máquinas de escribir
2.6.1.9.01
CINTAS DE ESCRIBIR PANASONIC
20
UD
250
5,000.00
4
43201810 - Disco versátil
(...)
43201810 - Disco versátil digital dvd de sólo lectura
2.3.9.8.01
CD EN BLANCO
150
UD
28
4,200.00
5
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
GRAPADORAS
30
UD
260
7,800.00
6
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
GRAPADORAS ALTA CAPACIDAD
30
UD
800
24,000.00
7
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.9.01
CINTA ADHESIVA 3/4
50
UD
90
4,500.00
8
14111508 - Papel para fax
2.3.3.2.01
PORTALAPIZ METAL
35
UD
55
1,925.00
9
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
PERFORADORA DE DOS HOYOS
50
UD
308
15,400.00
10
27112120 - Grapas c
2.6.5.7.01
TIJERAS
25
UD
40
1,000.00
11
27112120 - Grapas c
2.6.5.7.01
SACAPUNTAS ELECTRICOS
10
UD
1,040
10,400.00
12
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADORES DE VARIOS COLORES
200
UD
12
2,400.00
13
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADORES
100
UD
10
1,000.00
14
31162604 - Ganchos de seg
(...)
31162604 - Ganchos de seguridad
2.3.6.3.06
GANCHOS P/FOLDERS (CAJAS)
100
UD
60.1
6,010.00
15
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01
BORRA DE LECHE GRANDE
100
UD
12
1,200.00
16
44122010 - Separadores
2.3.9.2.01
BANDITAS DE GOMA (CAJAS)
150
UD
28
4,200.00
17
14111525 - Papel multipro
(...)
14111525 - Papel multipropósito
2.3.3.2.01
PAPEL BOND 81/2 X 11
300
RESMA
188
56,400.00
18
14111525 - Papel multipro
(...)
14111525 - Papel multipropósito
2.3.3.2.01
PAPEL BOND 81/2 X 14
25
RESMA
275
6,875.00
19
14111525 - Papel multipro
(...)
14111525 - Papel multipropósito
2.3.3.2.01
SOBRES EN BLANCO
500
UD
1.3
650.00
20
14111525 - Papel multipro
(...)
14111525 - Papel multipropósito
2.3.3.2.01
CARPETAS PLASTICAS CON ARGOLLAS 1"
5
UD
375
1,875.00
21
14111525 - Papel multipro
(...)
14111525 - Papel multipropósito
2.3.3.2.01
CARPETAS PLASTICAS CON ARGOLLAS 2"
5
UD
475
2,375.00
22
14111525 - Papel multipro
(...)
14111525 - Papel multipropósito
2.3.3.2.01
CARPETAS PLASTICAS CON ARGOLLAS 3"
5
UD
575
2,875.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.882808
Informe final de la selección DO1.AWD.882808
02/10/2020 11:49
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.216928
La lista de oferentes del proceso INDRHI-DAF-CM-2020-0022 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
02/10/2020 11:10
(UTC -4 hours)
Detail