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Base Total Price:
237,905.39 Dominican Pesos
Request Reference:
HDSSD-DAF-CM-2020-0044
Request Name:
Compra de Materiales de Limpieza Cuarto Trimestre
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Compra de Materiales de Limpieza Cuarto Trimestre
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ Jose Joaquin Perez #152, Casi Esq. Josefa Perdomo, Gazcue Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
15/09/2020 16:01:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17/09/2020 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
18/09/2020 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
18/09/2020 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
21/09/2020 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
25/09/2020 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
25/09/2020 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/09/2020 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/09/2020 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
237,905.39
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
66,549.80
DOP
----
View
2.3.9.3.01
14,500.00
DOP
----
View
2.3.5.5.01
138,300.39
DOP
----
View
2.3.9.9.04
7,833.72
DOP
----
View
2.6.3.4.01
6,136.00
DOP
----
View
2.3.1.1.01
3,304.00
DOP
----
View
2.3.2.2.01
1,281.48
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
1
1
237,905.39
DOP
Vencido
Pliego de Condiciones.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
28/09/2020 11:17:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
16/09/2020 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
17/09/2020 09:38:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
17/09/2020 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
17/09/2020 17:02:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
18/09/2020 08:47:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
18/09/2020 12:33:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
18/09/2020 12:34:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
18/09/2020 15:49:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
18/09/2020 15:53:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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No
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Pliego de Condiciones.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Pliego de Condiciones.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.880719
29/09/2020 15:56
241,769 Dominican Pesos
Active
Final Report:
29/09/2020 15:56
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Awarded Company
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Document(s)
Prolimdes Comercial, SRL
8,319 Dominican Pesos
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GTG Industrial, SRL
31,902.48 Dominican Pesos
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Servicios Aviati, SRL
178,723.98 Dominican Pesos
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Casa Jarabacoa, SRL
6,305.6 Dominican Pesos
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Max Comercial, SRL
11,340.1 Dominican Pesos
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Offitek, SRL
5,177.84 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Materiales y Utensilios de Limpieza
-
Subtotal
237,905.39
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
Brillo de limpieza gris
50
UD
10
500.00
2
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectante para piso
85
GAL
90
7,650.00
3
42281604 - Desinfectantes
(...)
42281604 - Desinfectantes de superficies para uso médico
2.3.9.3.01
Desinfectante en aerosol
50
UD
290
14,500.00
4
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Lanillas blanca 20 yarda
3
UD
1,475
4,425.00
5
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
Fundas plásticas transparente 25x35 calibre 150
115
PAQ
549.99
63,248.85
6
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
Fundas plásticas negras 36x54 calibre 150
12
UD
590
7,080.00
7
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
Fundas plásticas rojas 30 gal. f/100 calibre 150
118
PAQ
570
67,260.00
8
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
Fundas plásticas negra 18x25 calibre 150
9
PAQ
79.06
711.54
9
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
Guantes fuertes negros
97
UD
80.76
7,833.72
10
41102705 - Cristalizadore
(...)
41102705 - Cristalizadores
2.6.3.4.01
Cristalizado para piso
4
GAL
1,534
6,136.00
11
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
Recogedor de basura
20
UD
83.78
1,675.60
12
47131609 - Manijas de esc
(...)
47131609 - Manijas de escobas o traperos
2.3.9.1.01
Suapers #36
18
UD
119.99
2,159.82
13
47131804 - Limpiadores de
(...)
47131804 - Limpiadores de amoniaco
2.3.9.1.01
Limpiador de cerámicas
16
GAL
188.8
3,020.80
14
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
Cubeta plástica p/limpieza de 3 gl
12
UD
106.79
1,281.48
15
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
Detergente en polvo 30 lbs
5
UD
718.62
3,593.10
16
47131827 - Limpiadores o
(...)
47131827 - Limpiadores o removedores de manchas
2.3.9.1.01
Removedor de sangre
40
GAL
1,056.1
42,244.00
17
50171707 - Vinagres
2.3.1.1.01
Vinagre Blanco
40
UD
82.6
3,304.00
18
42132103 - Cortinas de ba
(...)
42132103 - Cortinas de barrera para pacientes
2.3.2.2.01
Cortina de baño cal. 2.5
12
UD
106.79
1,281.48
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.880719
Informe final de la selección DO1.AWD.880719
29/09/2020 15:56
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.215998
La lista de oferentes del proceso HDSSD-DAF-CM-2020-0044 publicada por Hospital Docente SEMMA
28/09/2020 11:17
(UTC -4 hours)
Detail