Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
26,032 Dominican Pesos
Request Reference:
INDRHI-UC-CD-2020-0142
Request Name:
Compra de Materiales Ferreteros para ser utilizados en mobiliarios y cocina de la Dirección Ejecutiva.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Compra de Materiales Ferreteros para ser utilizados en mobiliarios y cocina de la Dirección Ejecutiva.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
22/07/2020 10:01:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
22/07/2020 10:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22/07/2020 10:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22/07/2020 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
22/07/2020 10:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
22/07/2020 10:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22/07/2020 10:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/07/2020 10:19:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/07/2020 10:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
26,032.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
12,150.00
DOP
----
View
2.6.5.7.01
590.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
3,750.00
DOP
----
View
2.3.6.3.06
5,712.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
120.00
DOP
----
View
2.6.1.9.01
1,960.00
DOP
----
View
2.3.9.9.01
1,750.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
169
1
25,000.00
DOP
Vencido
Disponibilidad 169.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
22/07/2020 11:56:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
22/07/2020 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Especificacion materiales ferretero.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Requerimiento 0169.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Acta mate ferre..pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.848017
22/07/2020 12:01
24,435.44 Dominican Pesos
Final Report:
22/07/2020 12:01
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Khalicco Investments, SRL
24,435.44 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
26,032.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211512 - Bases de látex
2.3.7.2.06
Laca natural con brillo
2
UD
1,450
2,900.00
2
31211512 - Bases de látex
2.3.7.2.06
Sealer
2
UD
1,450
2,900.00
3
31211801 - Removedores de
(...)
31211801 - Removedores de pintura o barniz
2.3.7.2.06
Thinner TH1000
10
UD
560
5,600.00
4
23101509 - Lijadoras
2.6.5.7.01
Lija de agua N0. 100
10
UD
30
300.00
5
23101509 - Lijadoras
2.6.5.7.01
Lija de agua N0. 220
10
UD
29
290.00
6
32141016 - Tubos múltiple
(...)
32141016 - Tubos múltiples
2.3.9.6.01
Tubos de Oleo n0.3
2
UD
840
1,680.00
7
32141016 - Tubos múltiple
(...)
32141016 - Tubos múltiples
2.3.9.6.01
Tubos de Oleo n0.2
2
UD
840
1,680.00
8
32141016 - Tubos múltiple
(...)
32141016 - Tubos múltiples
2.3.9.6.01
Tubo de Oleo negro
1
UD
390
390.00
9
31162403 - Goznes o bisag
(...)
31162403 - Goznes o bisagras
2.3.6.3.06
Bisagras presión
14
UD
390
5,460.00
10
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
Masillas para madera numero 3
1
UD
120
120.00
11
56101903 - Protectores o
(...)
56101903 - Protectores o almohadillas o copas para las patas de los muebles
2.6.1.9.01
Tiradores de gavetas
14
UD
140
1,960.00
12
31201522 - Cinta de trans
(...)
31201522 - Cinta de transferencia adhesiva
2.3.9.9.01
Masking tape 3/4 verde 3m
5
UD
350
1,750.00
13
31162407 - Pestillo
2.3.6.3.06
Pivot/pestillo presión
14
UD
18
252.00
14
31211512 - Bases de látex
2.3.7.2.06
Pintura industrial negra
1
GAL
750
750.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.848017
Informe final de la selección DO1.AWD.848017
22/07/2020 12:01
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.208145
La lista de oferentes del proceso INDRHI-UC-CD-2020-0142 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
22/07/2020 11:56
(UTC -4 hours)
Detail