Contract Notice Detail
Request CanceledThis Request was cancelled by the buyer Ayuntamiento Santo Domingo Este on 09/07/2020 16:17:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Buyer Comments: sera cancelado por que se cometió un error al poner el nombre del proceso
Summary Information

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839,350 Dominican Pesos
 
ASDE-DAF-CM-2020-0099 
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Canceled
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA  
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
CARR. MELLA KILOMETRO 7 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

08/07/2020 15:01:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/07/2020 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/07/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/07/2020 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/07/2020 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/07/2020 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/07/2020 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/07/2020 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/07/2020 15:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

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Operation
General Source
839,350.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.01839,350.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202011839,350.00  DOP
Financial Settings

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No 
No 
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
FICHA TECNICA.docxBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
CERTIFICACION DE FONDO.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
REQUERIMIENTO.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
839,350.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL BOND 8 1/2X11400CAJ1,991.5796,600.00
    
2
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL BOND 8 1/2 X1415CAJ2,85042,750.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
09/07/2020 16:17 (UTC -4 hours)
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