Contract Notice Detail
Summary Information

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77,408 Dominican Pesos
 
CONANI-UC-CD-2020-0193 
Contración de los servicios de tapizado de sofá marrón, silla ejecutiva y pintura de butacas que se encuentran en el área de Presidencia. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Contración de los servicios de tapizado de sofá marrón, silla ejecutiva y pintura de butacas que se encuentran en el área de Presidencia. 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av. Máximo Gómez #154, Es. La Fe, Santo Domingo Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

06/07/2020 12:10:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/07/2020 17:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/07/2020 09:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/07/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/07/2020 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/07/2020 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/07/2020 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/08/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/08/2020 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Investment
Transfers
77,408.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0177,408.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20202903202077,408.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

08/07/2020 09:20:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
08/07/2020 07:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
ESPECIFICACION TECNICA CD 193.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
APROPIACION 193.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
SOLICITUD DE COMPRAA CD 193.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.84030708/07/2020 10:3677,408 Dominican PesosActive
    Final Report:08/07/2020 10:36Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Planta Física Pinera, SRL77,408 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
77,408.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
47131826 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Tapizado sofa marron1UD35,16435,164.00
    
 
2
47131826 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Pintura de butacas3UD6,13618,408.00
    
 
3
47131826 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Tapizado de sillas ejecutivas2UD11,91823,836.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
08/07/2020 10:36 (UTC -4 hours)
Detail
08/07/2020 09:20 (UTC -4 hours)
Detail