Contract Notice Detail
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Base Total Price:
374,305 Dominican Pesos
Request Reference:
MIREX-DAF-CM-2020-0074
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES DE REFRIGERACION, PARA USO DEL MIREX.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, PARA USO DEL MIREX.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
02/07/2020 12:20:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
03/07/2020 17:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
06/07/2020 14:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
07/07/2020 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
07/07/2020 12:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
07/07/2020 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
07/07/2020 12:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/07/2020 12:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/07/2020 12:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
374,305.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.01
50,970.00
DOP
----
View
2.3.9.8.01
12,000.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
68,540.00
DOP
----
View
2.3.5.4.01
9,495.00
DOP
----
View
2.3.9.9.01
34,900.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
15,750.00
DOP
----
View
2.3.6.1.01
7,900.00
DOP
----
View
2.3.5.5.01
9,750.00
DOP
----
View
2.2.8.7.03
15,000.00
DOP
----
View
2.3.6.1.04
150,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
EG1591372192873G1V2J
1741
441,679.00
DOP
Vencido
20200702120436304.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
08/07/2020 10:58:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
06/07/2020 20:17:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
08/07/2020 10:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
20200702120427026.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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20200702120436304.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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20200702120458433.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.840718
17/07/2020 13:08
441,679.9 Dominican Pesos
Active
Final Report:
17/07/2020 13:08
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Arthas Investments, SRL
441,679.9 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
374,305.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
40142105 - Tubería de ale
(...)
40142105 - Tubería de aleación ferrosa
2.3.6.3.01
ROLLOS DE TUBERIA DE 7/8
2
UD
7,997
15,994.00
2
40142105 - Tubería de ale
(...)
40142105 - Tubería de aleación ferrosa
2.3.6.3.01
ROLLOS DE TUBERIA DE 3/8
1
UD
2,800
2,800.00
3
40142105 - Tubería de ale
(...)
40142105 - Tubería de aleación ferrosa
2.3.6.3.01
ROLLOS DE TUBERIA DE 5/8
1
UD
6,251
6,251.00
4
40142105 - Tubería de ale
(...)
40142105 - Tubería de aleación ferrosa
2.3.6.3.01
ROLLOS DE TUBERIA DE 1/4
3
UD
1,575
4,725.00
5
40142105 - Tubería de ale
(...)
40142105 - Tubería de aleación ferrosa
2.3.6.3.01
ROLLOS DE TUBERIAS DE 1/2
2
UD
3,700
7,400.00
6
12161602 - Catalizadores
(...)
12161602 - Catalizadores de combustión
2.3.9.8.01
FILTROS 163 S.
5
UD
900
4,500.00
7
25173815 - Cables de embr
(...)
25173815 - Cables de embrague
2.3.9.6.01
PIES DE CABLE 14/4
250
UD
35
8,750.00
8
13101501 - Caucho látex
2.3.5.4.01
INSULACION DE 7/8 * 1/2
15
UD
185
2,775.00
9
13101501 - Caucho látex
2.3.5.4.01
INSULACION DE 5/8 * 1/2
15
UD
145
2,175.00
10
13101501 - Caucho látex
2.3.5.4.01
INSULACION DE 1/2*1/2
18
UD
90
1,620.00
11
13101501 - Caucho látex
2.3.5.4.01
INSULACION DE 1/4*1/2
45
UD
65
2,925.00
12
10191704 - Matamoscas
2.3.9.9.01
BANDEJAS DE EMERENCIAS
2
UD
7,500
15,000.00
13
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
TANQUES DE NITROGENO
6
UD
2,625
15,750.00
14
30101717 - Vigas de concr
(...)
30101717 - Vigas de concreto
2.3.6.1.01
LIBRAS DE VARILLA E PLATA
2
UD
1,450
2,900.00
15
10191704 - Matamoscas
2.3.9.9.01
MAPP GAS
6
UD
650
3,900.00
16
12161602 - Catalizadores
(...)
12161602 - Catalizadores de combustión
2.3.9.8.01
PIES DE FILTRO E RETORNO
20
UD
375
7,500.00
17
30101717 - Vigas de concr
(...)
30101717 - Vigas de concreto
2.3.6.1.01
GALONES DE CEMENTO PARA P3
2
UD
2,500
5,000.00
18
11151608 - Hebra de nylon
2.3.5.5.01
CINTA DUC-TAPE PARA P3
5
UD
1,950
9,750.00
19
40142105 - Tubería de ale
(...)
40142105 - Tubería de aleación ferrosa
2.3.6.3.01
DIFUSOR DE 12*12
8
UD
1,300
10,400.00
20
40142105 - Tubería de ale
(...)
40142105 - Tubería de aleación ferrosa
2.3.6.3.01
REJILLAS DE RETORNO 22*22
4
UD
850
3,400.00
21
10191704 - Matamoscas
2.3.9.9.01
DUCTO FLEXIBLE DE 10
8
UD
2,000
16,000.00
22
25173815 - Cables de embr
(...)
25173815 - Cables de embrague
2.3.9.6.01
BRAKER EUROPEO DE 63 AMP. 3P
10
UD
1,815
18,150.00
23
25173815 - Cables de embr
(...)
25173815 - Cables de embrague
2.3.9.6.01
BRAKER EUROPEO DE 63 AMP. 2P
10
UD
2,082
20,820.00
24
25173815 - Cables de embr
(...)
25173815 - Cables de embrague
2.3.9.6.01
BRAKER EUROPEO DE 50 AMP. 2P
10
UD
2,082
20,820.00
25
84111501 - Servicio de co
(...)
84111501 - Servicio de contabilidad de costos
2.2.8.7.03
DESMANTELADO DE 60 METROS DE PLAFONES (SHEETROCK)
1
UD
15,000
15,000.00
26
11111601 - Yeso
2.3.6.1.04
FABRICACION Y TERMINACION DE 60 METROS CUADRADOS DE PLAFONES (SHEETROCK)
1
UD
150,000
150,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.840718
Informe final de la selección DO1.AWD.840718
17/07/2020 13:08
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.205309
La lista de oferentes del proceso MIREX-DAF-CM-2020-0074 publicada por Ministerio de Relaciones Exteriores
08/07/2020 10:58
(UTC -4 hours)
Detail