Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
999,975 Dominican Pesos
Request Reference:
INTRANT-DAF-CM-2020-0004
Request Name:
Compra de artículos para la higiene y prevención de COVID-19
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Compra de artículos para la higiene y prevención de COVID-19
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ PEPILLO SACEDO FRENTE AL ESTADIO QUISQUEYA Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
29/06/2020 16:30:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
01/07/2020 08:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
01/07/2020 14:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
02/07/2020 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
02/07/2020 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
03/07/2020 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
06/07/2020 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/07/2020 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/07/2020 14:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
999,975.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.03
66,750.00
DOP
----
View
2.3.4.1.01
130,625.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
100,650.00
DOP
----
View
2.3.9.3.01
255,000.00
DOP
----
View
2.3.2.2.01
155,475.00
DOP
----
View
2.3.9.9.01
291,475.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
EG1593434973230dJa3u
2216
1,000,000.00
DOP
Vencido
02- Certificación de Existencia de Fondos.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
09/07/2020 09:20:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Justification Document
Download
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
30/06/2020 10:40:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
30/06/2020 14:25:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
01/07/2020 00:32:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
01/07/2020 01:08:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
01/07/2020 10:45:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
01/07/2020 12:35:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
01/07/2020 14:12:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
No
01/07/2020 14:39:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
No
01/07/2020 15:54:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
No
02/07/2020 04:06:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11
No
02/07/2020 06:31:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
12
No
02/07/2020 08:43:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
13
No
02/07/2020 09:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
01- Solicitud de Compras - Area Requiriente.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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03- Acta simple de la Máxima Autoridad.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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02- Certificación de Existencia de Fondos.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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04- Especificaciones Ténicas.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Convocatoria.pdf
Other
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Solicitud de compra - portal.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.841603
09/07/2020 09:37
992,703.08 Dominican Pesos
Active
Final Report:
09/07/2020 09:37
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Gilgami Group, SRL
992,703.08 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
999,975.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
Jabón de cuaba líquido
150
GAL
445
66,750.00
2
51102710 - Antisépticos b
(...)
51102710 - Antisépticos basados en alcohol o acetona
2.3.4.1.01
Gel antibacterial al 70% de Alcohol
125
GAL
1,045
130,625.00
3
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Cloro
100
GAL
144
14,400.00
4
41112213 - Termómetros de
(...)
41112213 - Termómetros de mano
2.3.9.3.01
Termómetro Digital infrarrojo, baterías incluidas
40
UD
6,375
255,000.00
5
30161711 - Alfombras para
(...)
30161711 - Alfombras para exteriores
2.3.2.2.01
Bandejas con alfombras color azul sanitizantes o de Desinfección de Zapatos de 114x41 cms.
45
UD
2,150
96,750.00
6
30161711 - Alfombras para
(...)
30161711 - Alfombras para exteriores
2.3.2.2.01
Alfombras para secado de Zapatos de 75x45 cms
45
UD
1,305
58,725.00
7
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectante de superficies para bandejas o alfombras sanitizantes
150
GAL
575
86,250.00
8
31201516 - Cinta reflecti
(...)
31201516 - Cinta reflectiva
2.3.9.9.01
Rollos de cinta marcadora, adhesiva, reflectora de color amarillo de mínimo 36 yardas y 2¨de ancho
45
UD
1,795
80,775.00
9
47131704 - Dispensadores
(...)
47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción
2.3.9.9.01
Dispensadores de jabón líquido recargables sin bolsitas
70
UD
1,505
105,350.00
10
47131704 - Dispensadores
(...)
47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción
2.3.9.9.01
Dispensadores de gel antibacterial recargables sin bolsitas
70
UD
1,505
105,350.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.841603
Informe final de la selección DO1.AWD.841603
09/07/2020 09:37
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.205544
La lista de oferentes del proceso INTRANT-DAF-CM-2020-0004 publicada por Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre
09/07/2020 09:20
(UTC -4 hours)
Detail