Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
436,879 Dominican Pesos
Request Reference:
ARD-DAF-CM-2020-0035
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
15/06/2020 08:30:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
16/06/2020 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
16/06/2020 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
17/06/2020 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
17/06/2020 08:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
17/06/2020 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
17/06/2020 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/06/2020 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/06/2020 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
436,879.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.1.01
255,000.00
DOP
----
View
2.3.6.4.04
55,600.00
DOP
----
View
2.3.6.3.07
114,029.00
DOP
----
View
2.3.9.9.01
8,000.00
DOP
----
View
2.3.6.3.06
4,250.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
EG1591734971698sEj2B
1
604,455.00
DOP
Vencido
Certificación de apropiación de fondo.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
17/06/2020 17:18:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
16/06/2020 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Convocatoria ARD-DAF-CM-2020-0035..pdf
Other
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Proceso ARD-DAF-CM-2020-0035.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de compra o contratacion.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Solicitud de compra.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
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Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.826141
17/06/2020 17:23
604,443.2 Dominican Pesos
Final Report:
17/06/2020 17:23
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Centro Ferretero Peña Rubio, SRL
604,443.2 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
436,879.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
CEMENTO GRIS FUNDA
500
UD
300
150,000.00
2
30131501 - Bloques de cem
(...)
30131501 - Bloques de cemento
2.3.6.1.01
BLOCK DE 6
5,000
UD
21
105,000.00
3
11111611 - Gravilla
2.3.6.4.04
GRAVA METRO
12
UD
800
9,600.00
4
11111701 - Arena de sílic
(...)
11111701 - Arena de sílice
2.3.6.4.04
ARENA ITABO M3
12
UD
800
9,600.00
5
11111701 - Arena de sílic
(...)
11111701 - Arena de sílice
2.3.6.4.04
ARENA DE EMPAÑETE METRO
12
UD
1,300
15,600.00
6
11111701 - Arena de sílic
(...)
11111701 - Arena de sílice
2.3.6.4.04
ARENA LAVADA METRO
16
UD
1,300
20,800.00
7
30102404 - Varillas de ac
(...)
30102404 - Varillas de acero
2.3.6.3.07
VARILLA 3/8 X 20 QQ
25
UD
2,350
58,750.00
8
30102404 - Varillas de ac
(...)
30102404 - Varillas de acero
2.3.6.3.07
VVARILLA 1/2 X 20 QQ
20
UD
2,350
47,000.00
9
31151505 - Cable de acero
2.3.9.9.01
ALAMBRE PICADO LIBRA
200
UD
40
8,000.00
10
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
CLAVO 2 1/2 LIBRA
50
UD
40
2,000.00
11
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
CLAVO ACERO 2 1/2
50
UD
45
2,250.00
12
30102404 - Varillas de ac
(...)
30102404 - Varillas de acero
2.3.6.3.07
AROS 12X15
487
UD
17
8,279.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.826141
Informe final de la selección DO1.AWD.826141
17/06/2020 17:23
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.201123
La lista de oferentes del proceso ARD-DAF-CM-2020-0035 publicada por Armada de República Dominicana
17/06/2020 17:18
(UTC -4 hours)
Detail