Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
277,260 Dominican Pesos
Request Reference:
GOBOG-DAF-CM-2020-0009
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AVE. MEXICO, ENTRE LAS AVENIDAS DR. DELGADO Y 30 DE MARZO Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
12/06/2020 12:05:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
15/06/2020 12:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
15/06/2020 17:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
16/06/2020 12:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
16/06/2020 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
17/06/2020 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
17/06/2020 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/06/2020 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/06/2020 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
277,260.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
129,000.00
DOP
----
View
2.3.6.4.07
4,000.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
34,100.00
DOP
----
View
2.6.5.7.01
14,000.00
DOP
----
View
2.3.7.2.03
43,100.00
DOP
----
View
2.3.9.9.04
22,560.00
DOP
----
View
2.3.9.3.01
9,700.00
DOP
----
View
2.3.5.5.01
16,000.00
DOP
----
View
2.3.9.5.01
4,800.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
EG1591636589662d6EMZ
1
318,576.40
DOP
Vencido
APROPIACION.jpeg
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
22/06/2020 11:25:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
14/06/2020 12:06:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
14/06/2020 19:58:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
16/06/2020 10:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
16/06/2020 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
APROPIACION.jpeg
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA TECNICA .pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de Compras - V1.2019.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.830020
22/06/2020 14:43
262,887.36 Dominican Pesos
Final Report:
22/06/2020 14:43
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Maxibodegas Eop Del Caribe, SRL
54,989.06 Dominican Pesos
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YVC Office Supply, SRL
207,898.3 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
277,260.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
FARDO DE PAPEL TOALLA 6/1 800 PIES
60
UD
1,900
114,000.00
2
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FARDO PAPEL HIGIÉNICO 12/1 DE 600 PIES
10
UD
1,500
15,000.00
3
12141901 - Cloro cl
2.3.6.4.07
CLORO
40
GAL
100
4,000.00
4
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
REMOVEDOR DE CEMENTO Y MANCHAS
15
GAL
300
4,500.00
5
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE VARIOS AROMAS
40
GAL
180
7,200.00
6
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPE No. 38
24
UD
200
4,800.00
7
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.6.5.7.01
PAQUETE DE FUNDAS NEGRAS PARA BASURA 30 GLS 28 X 34 (100/1)
10
PAQ
400
4,000.00
8
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.6.5.7.01
PAQUETE FUNDAS DE 55 GALONES P/BASURA 100/1
20
PAQ
500
10,000.00
9
53131627 - Limpiador de m
(...)
53131627 - Limpiador de manos
2.3.7.2.03
JABÓN LIQUIDO PARA MANOS
40
GAL
500
20,000.00
10
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
JABÓN LAVAPLATOS
20
GAL
280
5,600.00
11
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA GRANDES
13
UD
200
2,600.00
12
47131814 - Limpiadores o
(...)
47131814 - Limpiadores o pulidores de metales
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE 6X9
120
UD
40
4,800.00
13
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
PARES DE GUANTES NEGROS DE GOMA FUERTE
48
UD
120
5,760.00
14
42281704 - Limpiadores o
(...)
42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos
2.3.9.3.01
FARDO DE DETERGENTE DE 400 GRS (
5
UD
1,800
9,000.00
15
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
CAJA JABÓN DE FREGAR EN BOLA 5/1
1
CAJ
1,100
1,100.00
16
47131814 - Limpiadores o
(...)
47131814 - Limpiadores o pulidores de metales
2.3.9.1.01
BRILLO NEGRO 3/1
60
UD
35
2,100.00
17
53131627 - Limpiador de m
(...)
53131627 - Limpiador de manos
2.3.7.2.03
ANTIBACTERIAL PARA LAS MANOS
20
GAL
1,100
22,000.00
18
47131804 - Limpiadores de
(...)
47131804 - Limpiadores de amoniaco
2.3.9.1.01
ÁCIDO MURIÁTICO
10
GAL
250
2,500.00
19
42281704 - Limpiadores o
(...)
42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos
2.3.9.3.01
SACO DE DETERGENTE EN POLVO (30 LIBS)
7
UD
100
700.00
20
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
PAQUETES DE FUNDAS NEGRAS 65 GALONES 100/1
20
UD
800
16,000.00
21
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
GUANTES MULTIUSOS FUERTES
84
UD
200
16,800.00
52152006 - Bandejas o fue
(...)
52152006 - Bandejas o fuentes para uso doméstico
2.3.9.5.01
CUBETAS PLÁSTICAS 3GL
24
UD
200
4,800.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.830020
Informe final de la selección DO1.AWD.830020
22/06/2020 14:43
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.201937
La lista de oferentes del proceso GOBOG-DAF-CM-2020-0009 publicada por GOBERNACION OFICINA GUBERNAMENTAL
22/06/2020 11:25
(UTC -4 hours)
Detail