Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
820,802.5 Dominican Pesos
Request Reference:
CECCOM-DAF-CM-2020-0007
Request Name:
Adquisición de materiales de limpieza
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de materiales de limpieza, para ser utilizada en esta institución y sus dependencias.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CALLE D NO. 11 El Carril Bajos de Haina San Cristóbal VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
03/06/2020 17:20:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
04/06/2020 17:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
05/06/2020 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
05/06/2020 17:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
08/06/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
08/06/2020 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
08/06/2020 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
09/06/2020 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/06/2020 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/06/2020 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
820,802.50
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.03
205,500.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
80,577.00
DOP
----
View
2.3.7.1.06
11,250.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
517,825.00
DOP
----
View
2.3.5.5.01
1,700.50
DOP
----
View
2.3.9.9.04
2,450.00
DOP
----
View
2.3.9.3.01
1,500.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
EG1591125338330LYJPt
4825
350,000.00
DOP
Vencido
material de limpieza.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
09/06/2020 12:22:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
03/06/2020 19:29:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
04/06/2020 00:42:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
04/06/2020 02:30:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
05/06/2020 15:10:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
05/06/2020 15:47:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
05/06/2020 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
material de limpieza.pdf
Certificado de Cuota a Comprometer
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solicitud MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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solicitud MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.820822
09/06/2020 12:39
348,733.6 Dominican Pesos
Active
Final Report:
09/06/2020 12:39
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Contract Value
Document(s)
Namigo Comercial, SRL
348,733.6 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
320,800.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
Jabón liquidos para las manos 6/1
15
CAJ
2,850
42,750.00
2
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
Jabón liquido para fregar 6/1
15
CAJ
2,850
42,750.00
3
12161903 - Agentes de esp
(...)
12161903 - Agentes de espuma
2.3.7.2.99
Limpiador Espuma Loca paquete 3/1
25
UD
750
18,750.00
4
15121517 - Jabones lubric
(...)
15121517 - Jabones lubricantes
2.3.7.1.06
Limpiador de cristales con atomizador
25
UD
450
11,250.00
5
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
Tanque de cloro orgánico granulado 55 libra
1
UD
12,250
12,250.00
6
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Docenas de Suaper No. 36
15
UD
2,500
37,500.00
7
41103206 - Detergentes de
(...)
41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios
2.3.9.1.01
Saco de detergente 30 libras en polvo
15
UD
1,750
26,250.00
8
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectantes 6/1
15
CAJ
1,785
26,775.00
9
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Clogo 6/1
25
CAJ
1,250
31,250.00
10
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Galones de manitas limpias 75onza
35
UD
1,985
69,475.00
11
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Insecticidas tipo spray sin olor 2/1
4
UD
450
1,800.00
1.2
MATERIALES DE LIMPIEZA
-
Subtotal
500,002.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
Jabones
400
GAL
300
120,000.00
2
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escobas
185
UD
90
16,650.00
3
47131605 - Cepillos de li
(...)
47131605 - Cepillos de limpieza
2.3.9.1.01
Cepillos de limpieza
150
UD
40
6,000.00
4
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
Recogedor de basura
150
UD
75
11,250.00
5
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectantes para uso doméstico
285
GAL
225
64,125.00
6
12161902 - Surfactantes d
(...)
12161902 - Surfactantes detergentes
2.3.7.2.99
Surfactantes detergentes
275
LB
45.28
12,452.00
7
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
Cloro cl
275
GAL
135
37,125.00
8
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
Bolsas plásticas
179
UD
9.5
1,700.50
9
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Pañitos o toallas para limpiar
190
UD
1,100
209,000.00
10
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
Guantes de protección
70
UD
35
2,450.00
11
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
Dispensadores de ambientadores
25
UD
390
9,750.00
12
42312310 - Botellas limpi
(...)
42312310 - Botellas limpiadoras
2.3.9.3.01
Botellas limpiadoras
50
UD
30
1,500.00
13
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
Limpiadores de pisos
100
UD
80
8,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.820822
Informe final de la selección DO1.AWD.820822
09/06/2020 12:39
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.199453
La lista de oferentes del proceso CECCOM-DAF-CM-2020-0007 publicada por Cuerpo Especializado de Control de Combustibles
09/06/2020 12:22
(UTC -4 hours)
Detail