Contract Notice Detail
Summary Information

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329,380 Dominican Pesos
 
SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2020-0019 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES LIMPIEZA 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO. 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

29/05/2020 16:15:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/06/2020 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/06/2020 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/06/2020 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/06/2020 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/06/2020 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/06/2020 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/06/2020 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/06/2020 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Investment
General Source
329,380.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.03144,090.00  DOP----View
2.3.9.9.04106,000.00  DOP----View
2.3.9.1.0156,490.00  DOP----View
2.3.5.5.0111,300.00  DOP----View
2.3.9.2.016,500.00  DOP----View
2.3.3.2.015,000.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2020EG1590688626954kFh7W403294,814.27  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

05/06/2020 13:33:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1No
29/05/2020 18:00:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2No
29/05/2020 23:33:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3No
30/05/2020 18:35:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4No
30/05/2020 22:59:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5No
01/06/2020 14:11:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6No
01/06/2020 14:23:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7No
01/06/2020 16:41:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8No
01/06/2020 17:07:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9No
02/06/2020 11:03:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10No
02/06/2020 12:10:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11Yes
02/06/2020 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Ficha tecnica.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Solicitud de compra.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.82000708/06/2020 10:34294,813.75 Dominican PesosActive
    Final Report:08/06/2020 10:34Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Suplidores Diversos SUDISA , SRL294,813.75 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
329,380.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL 60GAL2,100126,000.00
    
 
2
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.9.04CAJAS DE GUANTES DESECHABLES 100/1 30CAJ60018,000.00
    
 
3
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01DISPENSADOR DE GEL ANTIBACTERIAL 20UD1,45029,000.00
    
 
4
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01GALÓN DE CLORO 53GAL23012,190.00
    
 
5
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01GALONES DE DESINFECTANTE 30GAL2507,500.00
    
 
6
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03GALON DE JABON LIQUIDO26GAL3007,800.00
    
 
7
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.5.5.01FARDO DE FUNDA PLASTICA DE 55 GALONES 100/1 NEGRA8UD9007,200.00
    
 
8
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01FARDO PAPEL DE BAÑO JUNIOR 12/12UD1,6003,200.00
    
 
9
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01FARDO DE PAPEL DE BAÑO 48/12UD1,6503,300.00
    
 
10
46182001 - Máscaras o acc(...)
2.3.9.9.04PAQUETE DE MASCARILLA N95 5/122UD4,00088,000.00
    
 
11
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03GALON DE JABON LIQUIDO NATURAL42GAL24510,290.00
    
 
12
47131831 - Ácido muriátic(...)
2.3.9.1.01GALONES DE ACIDO MURIATICO8GAL3052,440.00
    
 
13
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01FALDO DE PAPEL TOALLA 6/14UD1,2505,000.00
    
 
14
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01SUAPER INDUSTRIAL # 32 8UD2802,240.00
    
 
15
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA PLASTICA CON SU PALO12UD2603,120.00
    
 
16
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.5.5.01FARDO DE FUNDA PLASTICA DE 55 GALONES 100/1 NEGRA4UD1,0254,100.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
08/06/2020 10:34 (UTC -4 hours)
Detail
05/06/2020 13:33 (UTC -4 hours)
Detail
29/05/2020 23:39 (UTC -4 hours)
Detail