Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
329,380 Dominican Pesos
Request Reference:
SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2020-0019
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
29/05/2020 16:15:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
01/06/2020 16:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
02/06/2020 11:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
02/06/2020 16:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
02/06/2020 16:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
02/06/2020 16:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
02/06/2020 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/06/2020 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/06/2020 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
329,380.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.03
144,090.00
DOP
----
View
2.3.9.9.04
106,000.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
56,490.00
DOP
----
View
2.3.5.5.01
11,300.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
6,500.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
5,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
EG1590688626954kFh7W
403
294,814.27
DOP
Vencido
Apropiación presupuestaría.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
05/06/2020 13:33:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
29/05/2020 18:00:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
29/05/2020 23:33:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
30/05/2020 18:35:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
30/05/2020 22:59:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
01/06/2020 14:11:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
01/06/2020 14:23:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
01/06/2020 16:41:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
No
01/06/2020 17:07:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
No
02/06/2020 11:03:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
No
02/06/2020 12:10:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11
Yes
02/06/2020 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Ficha tecnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de compra.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.820007
08/06/2020 10:34
294,813.75 Dominican Pesos
Active
Final Report:
08/06/2020 10:34
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplidores Diversos SUDISA , SRL
294,813.75 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
329,380.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL
60
GAL
2,100
126,000.00
2
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
CAJAS DE GUANTES DESECHABLES 100/1
30
CAJ
600
18,000.00
3
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
DISPENSADOR DE GEL ANTIBACTERIAL
20
UD
1,450
29,000.00
4
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALÓN DE CLORO
53
GAL
230
12,190.00
5
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALONES DE DESINFECTANTE
30
GAL
250
7,500.00
6
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
GALON DE JABON LIQUIDO
26
GAL
300
7,800.00
7
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
FARDO DE FUNDA PLASTICA DE 55 GALONES 100/1 NEGRA
8
UD
900
7,200.00
8
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
FARDO PAPEL DE BAÑO JUNIOR 12/1
2
UD
1,600
3,200.00
9
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
FARDO DE PAPEL DE BAÑO 48/1
2
UD
1,650
3,300.00
10
46182001 - Máscaras o acc
(...)
46182001 - Máscaras o accesorios
2.3.9.9.04
PAQUETE DE MASCARILLA N95 5/1
22
UD
4,000
88,000.00
11
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
GALON DE JABON LIQUIDO NATURAL
42
GAL
245
10,290.00
12
47131831 - Ácido muriátic
(...)
47131831 - Ácido muriático
2.3.9.1.01
GALONES DE ACIDO MURIATICO
8
GAL
305
2,440.00
13
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FALDO DE PAPEL TOALLA 6/1
4
UD
1,250
5,000.00
14
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
SUAPER INDUSTRIAL # 32
8
UD
280
2,240.00
15
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA PLASTICA CON SU PALO
12
UD
260
3,120.00
16
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
FARDO DE FUNDA PLASTICA DE 55 GALONES 100/1 NEGRA
4
UD
1,025
4,100.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.820007
Informe final de la selección DO1.AWD.820007
08/06/2020 10:34
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.198966
La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2020-0019 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA
05/06/2020 13:33
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.197705
Preguntas Sobre Proceso de Compra de Materiales de Limpieza.
29/05/2020 23:39
(UTC -4 hours)
Detail