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Base Total Price:
2,104,870 Dominican Pesos
Request Reference:
OMSA-CCC-CP-2020-0002
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:
Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Procedure Type:
Comparación de Precios
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
PROL 27 DE FEBRERO LAS CAOBAS Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha de publicación del aviso de convocatoria
28/05/2020 12:00:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones
02/06/2020 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
04/06/2020 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de oferta economica
08/06/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
08/06/2020 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Verificación, Validación y Evaluación de Credenciales/Ofertas técnicas
15/06/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Informe Preliminar de Evaluación de Credenciales/Ofertas técnicas
17/06/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable
18/06/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Adjudicación
22/06/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
24/06/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica
25/06/2020 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Evaluación de Oferta Económica
03/07/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
15/07/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
15/07/2020 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantía de Fiel Cumplimiento
22/07/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción del Contrato
31/07/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación del Contrato
14/08/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,220,920.04
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
566,704.44
DOP
----
View
2.3.7.2.99
182,186.10
DOP
----
View
2.3.3.2.01
285,825.50
DOP
----
View
2.3.9.5.01
141,600.00
DOP
----
View
2.3.7.2.03
44,604.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA
1,220,920.04
DOP
Diciembre
2020
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
2020.0211.01.0004
1669
1,220,920.04
DOP
Vencido
CC 1669.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
25/06/2020 12:52:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
04/06/2020 07:23:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
08/06/2020 10:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
08/06/2020 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
08/06/2020 10:40:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
08/06/2020 11:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Access to documents requires payment?
No
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BORRADOR DE CONTRATO DE BIENES SNCC_C023_Contrato_Bienes (1).docx
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FORMULARIO 0.52 CARTA DE ACEPTACION DE DESIGNACION COMO AGENTE AUTORIZADO.docx
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FORMULARIO 033 OFERTA ECONOMICA.docx
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FORMULARIO 034 PRESENTACION DE OFERTA.docx
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FORMULARIO 042 INFORMACION SOBRE EL OFERENTE.docx
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FORMULARIO 047 AUTORIZACION DEL FABRICANTE.docx
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FORMULARIO 051 CARTA DE DESIGNACION O SUSTITUCION DE AGENTE AUTORIZADO.docx
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APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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REQUISICION.pdf
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DICTAMEN JURIDICO.pdf
Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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CONVOCATORIA.pdf
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PLIEGO DE CONDICIONES.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.849026
27/07/2020 10:13
2,407,039.52 Dominican Pesos
Final Report:
27/07/2020 10:13
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
AVG Comercial, SRL
1,220,920.04 Dominican Pesos
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HLR Plus Supply, SRL
747,441.5 Dominican Pesos
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Inversiones Dieimer, SRL
438,677.98 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Sobre 1 - Credenciales
2
Sobre 2 - Propuesta Económica
2.1
Lista de artículos
-
Subtotal
2,104,870.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA PLÁSTICA PELO CORTO
600
UD
130
78,000.00
2
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBAS PLÁSTICA PELO LARGO
600
UD
110
66,000.00
3
47131617 - Traperos para
(...)
47131617 - Traperos para polvo
2.3.9.1.01
SUAPER NO.28
1,000
UD
150
150,000.00
4
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE
400
GAL
120
48,000.00
5
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CLORO
600
GAL
90
54,000.00
6
47131831 - Ácido muriátic
(...)
47131831 - Ácido muriático
2.3.9.1.01
ÁCIDO MURIÁTICO
48
GAL
200
9,600.00
7
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
BRILLO GRIS EXTRA FUERTE 100MM X 70MM X 14MM
288
UD
50
14,400.00
8
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
BRILLO FIBRA VERDE P-96
288
UD
15
4,320.00
9
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
LAVAPLATO LIQUIDO
120
GAL
110
13,200.00
10
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO JUMBO DOBLE HOJAS 207M
1,600
UD
90
144,000.00
11
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA DOBLE HOJA 120M PRECORTADO
1,200
UD
120
144,000.00
12
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASO DE 5 OZ. 50/1
1,000
PAQ
125
125,000.00
13
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS DE 10 OZ. 50/1
1,000
PAQ
70
70,000.00
14
12161902 - Surfactantes d
(...)
12161902 - Surfactantes detergentes
2.3.7.2.99
SACO DE DETERGENTE EN POLVO 30L
314
UD
800
251,200.00
15
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS PARA BASURA 30 GALONES (JARDIN) 10/1
150
PAQ
50
7,500.00
16
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS #55 100/1 CALIBRE 200
200
PAQ
600
120,000.00
17
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FARDO PAPEL HIGIENICO 48/1 DOBLE HOJA 30M X 10CM
5
UD
880
4,400.00
18
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
FARDO PAPEL TOALLA 48/1 REUTILIZABLE 58 PAÑOS EN 1
5
UD
950
4,750.00
19
53131628 - Champús
2.3.7.2.03
SHAMPOO
1,000
GAL
130
130,000.00
20
47131605 - Cepillos de li
(...)
47131605 - Cepillos de limpieza
2.3.9.1.01
CEPILLO PLASTICO 10 PLG. PARA LAVADO DE AUTOBUSES CON FLUJO DE AGUA Y PALO EXTENSIBLE DE 68 PLG
200
UD
2,000
400,000.00
21
47131605 - Cepillos de li
(...)
47131605 - Cepillos de limpieza
2.3.9.1.01
CEPILLO PLASTICO DE 10 PLG. PARA LAVADO DE AUTOBUSES CON FLUJO DE AGUA
150
UD
450
67,500.00
22
47131501 - Trapos
2.3.9.1.01
LANILLA
200
YD
80
16,000.00
23
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
AMOROL
300
GAL
120
36,000.00
24
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABON LIQUIDO
400
GAL
145
58,000.00
25
40142008 - Mangueras de a
(...)
40142008 - Mangueras de agua
2.3.9.9.01
MAGUERA DE PRESION CON MALLA REFORZADA DE 100 PIES
20
UD
2,450
49,000.00
26
31163003 - Acoples metáli
(...)
31163003 - Acoples metálicos
2.3.9.8.01
ACOPLE HEMBRA PARA PALO EXTENSIBLE
100
UD
400
40,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.849026
Informe final de la selección DO1.AWD.849026
27/07/2020 10:13
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.202920
La lista de oferentes del proceso OMSA-CCC-CP-2020-0002 publicada por Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA
25/06/2020 12:52
(UTC -4 hours)
Detail