Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
125,400 Dominican Pesos
Request Reference:
Ayto. Verón-UC-CD-2020-0040
Request Name:
Adquisicion de materiales ferreteros
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de ciento cincuenta (150) fundas de cemento gris, 6 tubos de 3” en hierro, 29 unidades de barilla 1 pulgada, seis (6) metros de arena amarilla, tres (3) metros de graba, treinta (30) libras de Clavo de Acero, treinta (30) libras de alambre picado grueso. Los mismos serán utilizados en los trabajos que realiza la institución en la reparación, limpieza, y mantenimiento de imbornales y bordillos en la avenida Punta Cana de este distrito municipal.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av, Barcelo km 2 REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
21/05/2020 13:02:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
22/05/2020 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22/05/2020 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
25/05/2020 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
25/05/2020 13:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
25/05/2020 13:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
25/05/2020 13:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
25/05/2020 13:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/05/2020 13:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/05/2020 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
125,400.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.03
21,000.00
DOP
----
View
2.3.6.1.01
48,000.00
DOP
----
View
2.3.9.9.01
1,500.00
DOP
----
View
2.3.6.3.06
45,000.00
DOP
----
View
2.3.6.4.04
9,900.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
I-059-20
1
200,000.00
DOP
Vencido
Certificacion de fondo.doc.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
25/05/2020 13:18:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
26/05/2020 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Requerimiento.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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TDA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Autorizacion.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.821117
09/06/2020 13:09
158,352.72 Dominican Pesos
Final Report:
09/06/2020 13:09
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Centro Ferretero Global, SRL
158,352.72 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
125,400.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31231311 - Tubería de hie
(...)
31231311 - Tubería de hierro
2.3.6.3.03
TUBO NEGRO 3 X 20
6
UD
3,500
21,000.00
2
31161618 - Varilla roscad
(...)
31161618 - Varilla roscada
2.3.6.3.06
BARRILLA 1 X 25
29
UD
1,500
43,500.00
3
11111701 - Arena de sílic
(...)
11111701 - Arena de sílice
2.3.6.4.04
ARENA DE PANETE
6
UD
1,100
6,600.00
4
11111611 - Gravilla
2.3.6.4.04
GRAVA 3/4
3
UD
1,100
3,300.00
5
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
CLAVO DE ACERO 1/2
30
UD
50
1,500.00
6
31151707 - Cable de alumi
(...)
31151707 - Cable de aluminio no eléctrico
2.3.9.9.01
ALAMBRE PICADO
30
UD
50
1,500.00
7
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
CEMENTO GRIS
150
UD
320
48,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.821117
Informe final de la selección DO1.AWD.821117
09/06/2020 13:09
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.196710
La lista de oferentes del proceso Ayto. Verón-UC-CD-2020-0040 publicada por Ayuntamiento Distrito Municipal Turístico Verón Punta Cana
25/05/2020 13:18
(UTC -4 hours)
Detail