Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
34,287,900 Dominican Pesos
Request Reference:
COE-MAE-PEUR-2020-0004
Request Name:
ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS (PROTECCIÓN PERSONAL) y EQUIPOS DE FUMIGACION, PARA SER UTILZADOS DURANTE LA PANDEMIA COVID-19.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
NonAwarded
Non Awared Date:
04/05/2020 16:00:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Description:
ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS (PROTECCIÓN PERSONAL) y EQUIPOS DE FUMIGACION, PARA SER UTILIZADOS DURANTE LA PANDEMIA POR EL COVID-19, MEDIANTE EL PROYECTO "APOYO AL COE, PARA HACER FRENTE AL COVID-19", APOYO OFERTADO POR EL CAF-BANCO DESARROLLO DE AMERICA LATINA Y DONACIONES FONDOS: BCO. POPULAR DOMINICANO, BCO. CENTRAL, R.D., PLD, y PRESIDENCIA , R.D.
Procedure Type:
Procesos de Excepción
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha de publicación del aviso de convocatoria
28/04/2020 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones
29/04/2020 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
29/04/2020 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de ofertas
30/04/2020 09:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura de Ofertas
30/04/2020 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Evaluación de Ofertas
30/04/2020 09:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable
30/04/2020 10:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Ponderación y Evaluación de Subsanaciones
30/04/2020 10:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
30/04/2020 11:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
30/04/2020 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio
30/04/2020 11:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio
30/04/2020 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
External Donation
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
34,287,900.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.3.01
8,697,500.00
DOP
----
View
2.3.2.3.01
25,439,000.00
DOP
----
View
2.6.5.1.01
151,400.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
EG15874786180070KN9F
1
21,000,000.00
DOP
Vencido
CERTIFICACION APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
INFORME PERICIAL QUE JUSTIFICA LA URGENCIA.pdf
Informe pericial que justifique el uso de la excepción
Download
REFERENCIAS TECNICAS O ESPECIFICACIONES PROCESO URGENCIA NO 4.docx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
RESOLUCION NO 5 DE LA MAXIMA AUTORIDAD COE.pdf
Download
SOLICITUD COMPRAS O CONTRATACION COVID-19.docx
Solicitud Compra o Contratación
Download
Questionnaire
Questionnaire
1
Artículos y Preguntas
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
34,287,900.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
42131501 - Petos para pac
(...)
42131501 - Petos para pacientes
2.3.2.3.01
MASCARILLAS N95 FDA/CE
42,000
UD
385
16,170,000.00
2
42132201 - Cajas o dispen
(...)
42132201 - Cajas o dispensadores de guantes médicos
2.3.9.3.01
GUANTES NITRILE CAJA 100/1
1,850
CAJ
850
1,572,500.00
3
42142902 - Lentes para an
(...)
42142902 - Lentes para anteojos
2.3.9.3.01
GAFAS FDA/CE DE PROTECCION
9,500
UD
750
7,125,000.00
4
21101504 - Desmalezadoras
2.6.5.1.01
FUMIGADORA 25 LITROS, GASOLINA, 2 TIEMPOS.
8
UD
14,500
116,000.00
5
21101504 - Desmalezadoras
2.6.5.1.01
FUMIGADORA POLVO 20 LITROS, GASOLINA, 2 TIEMPOS.
2
UD
17,700
35,400.00
6
42131706 - Vestidos enter
(...)
42131706 - Vestidos enteros de cirugía
2.3.2.3.01
TRAJE CUBRE TODO (COVERALL) BLANCO MATERIAL:POLIURETANO PLASTICO (PP).
6,200
UD
1,495
9,269,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
DeclarationOfNonAward
DO1.REQ.838406
Declaración de Proceso Desierto: COE-MAE-PEUR-2020-0004
04/05/2020 16:00
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.193969
Adjudicacion
03/05/2020 22:51
(UTC -4 hours)
Detail