Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
45,874.76 Dominican Pesos
Request Reference:
Bomberos SDO-UC-CD-2020-0005
Request Name:
COMPRA DE SUMINISTRO DE OFICINAS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE SUMINISTRO DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/F ESQ H ZONA INDUSTRIAL HERRERA Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
17/04/2020 10:50:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Adquisición de Pliego de Condiciones Específicas
17/04/2020 10:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17/04/2020 10:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Reunión aclaratoria
17/04/2020 10:56:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17/04/2020 10:57:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
17/04/2020 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
17/04/2020 11:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
17/04/2020 11:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
17/04/2020 11:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
17/04/2020 11:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/04/2020 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/04/2020 11:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
45,874.76
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
41,578.00
DOP
----
View
2.3.9.2.02
844.00
DOP
----
View
2.3.9.9.01
472.76
DOP
----
View
2.3.9.3.01
120.00
DOP
----
View
2.3.3.1.01
2,860.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
2020.020201001088
1
53,980.30
DOP
Vencido
CUOTA COMPROMETER D0236.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
17/04/2020 12:49:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
17/04/2020 12:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
especificaciones d o0086.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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solicitud d o0084.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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apropiacion d o0085.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.789705
17/04/2020 12:54
53,980.3 Dominican Pesos
Final Report:
17/04/2020 12:54
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
The Office Warehouse Dominicana, SRL
53,980.3 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
45,874.76
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETAS BLANCA C/ COVER
10
UD
190
1,900.00
2
44121703 - Estilógrafos
2.3.9.2.02
LAPIZ D/ CARBON CAJA
3
UD
48
144.00
3
44111611 - Clips para bil
(...)
44111611 - Clips para billetes
2.3.9.9.01
CLIPS NO 1 METAL
4
UD
8.04
32.16
4
44111611 - Clips para bil
(...)
44111611 - Clips para billetes
2.3.9.9.01
CLOPS JUMBO METAL CAJA
4
UD
22.15
88.60
5
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
LIBRETA RAYADA AMARILLA
10
UD
30.5
305.00
6
31201508 - Cinta de grafi
(...)
31201508 - Cinta de grafito
2.3.9.9.01
CINTA ADHESIVA 3/4 BUSSINESS
8
UD
44
352.00
7
42311537 - Tijeras para v
(...)
42311537 - Tijeras para vendajes o sus suministros
2.3.9.3.01
TIJERA 3/4 FALCON
5
UD
24
120.00
8
44121703 - Estilógrafos
2.3.9.2.02
BOLIGRAFO AZUL CAJA 12
10
UD
70
700.00
9
14111511 - Papel de escri
(...)
14111511 - Papel de escritura
2.3.3.1.01
RESMA PAPEL MULTIUSO 8/12X11
10
UD
165
1,650.00
10
14111511 - Papel de escri
(...)
14111511 - Papel de escritura
2.3.3.1.01
RESMA PAPEL MULTIUSO 81/2X14
5
UD
242
1,210.00
11
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER LASERJEJET 83A NEGRO
3
UD
4,005
12,015.00
12
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER LASERJET 17 A NEGRO
2
UD
4,100
8,200.00
13
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER LASERJET 85A NEGRO
4
UD
4,000
16,000.00
14
44101802 - Máquinas sumad
(...)
44101802 - Máquinas sumadoras
2.3.9.2.01
MAQUINA SUMADORA 12 DGTOS PEQUEÑA
2
UD
1,579
3,158.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.789705
Informe final de la selección DO1.AWD.789705
17/04/2020 12:54
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.192727
La lista de oferentes del proceso Bomberos SDO-UC-CD-2020-0005 publicada por Cuerpo de Bomberos Santo Domingo Oeste
17/04/2020 12:49
(UTC -4 hours)
Detail