Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
261,521 Dominican Pesos
Request Reference:
PROCURADURIA-DAF-CM-2020-0108
Request Name:
Compra de materiales y articulos de limpieza, segun Req.020-15
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Compra de materiales y articulos de limpieza, segun Req.020-15
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
17/03/2020 12:05:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
18/03/2020 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
19/03/2020 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
20/03/2020 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
20/03/2020 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
20/03/2020 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
20/03/2020 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/03/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/03/2020 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
261,521.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.3.01
125,000.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
9,000.00
DOP
----
View
2.3.7.2.03
19,200.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
75,000.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
14,025.00
DOP
----
View
2.6.3.1.01
19,296.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
1
1
261,521.00
DOP
Vencido
Escaneo0013.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
20/03/2020 12:03:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
17/03/2020 12:47:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
17/03/2020 17:38:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
20/03/2020 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Escaneo0012.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Escaneo0013.pdf
Certificado de Cuota a Comprometer
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Escaneo0014.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Escaneo0015.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.786013
14/04/2020 08:12
166,085 Dominican Pesos
Active
Final Report:
14/04/2020 08:12
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Importadora Codepro, SRL
166,085 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
261,521.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
42312311 - Kits de desinf
(...)
42312311 - Kits de desinfectantes
2.3.9.3.01
Gel sanitizante
100
GAL
1,250
125,000.00
2
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
Cloro (galon)
100
GAL
90
9,000.00
3
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
Jabon de cuaba
100
GAL
192
19,200.00
4
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Dispensador Gel sanitizante 24 onz
50
UD
1,500
75,000.00
5
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Papel toalla 600
17
UD
825
14,025.00
6
41103406 - Cajas de guant
(...)
41103406 - Cajas de guantes de aislamiento
2.6.3.1.01
Guante latex azul medico size M
30
CAJ
280
8,400.00
7
41103406 - Cajas de guant
(...)
41103406 - Cajas de guantes de aislamiento
2.6.3.1.01
Guante de nitrilo azul L
30
CAJ
363.2
10,896.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.786013
Informe final de la selección DO1.AWD.786013
14/04/2020 08:12
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.190509
La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-DAF-CM-2020-0108 publicada por Procuraduría General de la República
20/03/2020 12:03
(UTC -4 hours)
Detail