Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
38,865 Dominican Pesos
Request Reference:
UASD-UC-CD-2020-0014
Request Name:
Adquisición de materiales de limpieza para Red de Cafetería
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Materiales para la limpieza para la limpieza de la Red de Cafeterías
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Red de Cafeterias Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
26/02/2020 08:03:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
02/03/2020 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
03/03/2020 08:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
04/03/2020 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
04/03/2020 09:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
04/03/2020 09:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
04/03/2020 09:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
04/03/2020 09:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
04/03/2020 09:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
04/03/2020 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
38,865.29
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.99
3,299.99
DOP
----
View
2.3.9.1.01
15,435.14
DOP
----
View
2.2.8.5.03
5,100.02
DOP
----
View
2.3.9.3.01
3,649.98
DOP
----
View
2.3.3.2.01
960.00
DOP
----
View
2.3.9.9.01
2,325.07
DOP
----
View
2.3.9.9.04
5,205.04
DOP
----
View
2.6.3.2.01
2,890.06
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Adquisicion de materiales de limpieza para la Red de Cafeteria
38,865.29
DOP
Mayo
2020
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
021
1
38,865.29
DOP
Vencido
CERTIFICACION MAT DE LIMPIEZA RED CAFETERIA.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
12/03/2020 10:04:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
26/02/2020 11:25:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
26/02/2020 14:30:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
26/02/2020 15:44:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
26/02/2020 17:02:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
28/02/2020 10:38:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
02/03/2020 17:37:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
03/03/2020 08:29:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
04/03/2020 00:19:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
04/03/2020 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE APROBACION RED CAFETERIA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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CERTIFICACION DE FONDO RED DE CAFETERIA.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.769210
17/11/2020 12:47
38,865.29 Dominican Pesos
Final Report:
17/11/2020 12:47
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Distribuidora Midden, SRL
38,865.29 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
38,865.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
Cajas de cloro 6/1
10
CAJ
330
3,300.00
2
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Cajas desinfectante Mistolin 4/1
10
CAJ
780
7,800.00
3
76111501 - Servicios de l
(...)
76111501 - Servicios de limpieza de edificios
2.2.8.5.03
Cajas desincrustante 6/1 M/Bioaroma
5
CAJ
1,020
5,100.00
4
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escobas plasticas c/palo regular
20
UD
105
2,100.00
5
42281709 - Cepillos de li
(...)
42281709 - Cepillos de limpieza de esterilización
2.3.9.3.01
Suapes #32 c/palo
20
UD
128
2,560.00
6
42211602 - Cepillos de ba
(...)
42211602 - Cepillos de baño o esponjas o estropajos para los discapacitados físicamente
2.3.9.3.01
Brillo Gordo
30
UD
20
600.00
7
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
Ambientador en espray Glade 8onz
30
UD
75
2,250.00
8
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Fardos de papel higienico jumbo 12/1
2
PAQ
480
960.00
9
53131601 - Gorros de baño
2.3.9.9.01
Caja de gorros desechables 100/1
15
CAJ
155
2,325.00
10
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
Caja de guante desechable de latex 100/1
15
CAJ
198
2,970.00
11
39121719 - Protectores
2.3.9.9.04
Caja de mascarilla tipo bosal 50/1
15
CAJ
149
2,235.00
12
42132201 - Cajas o dispen
(...)
42132201 - Cajas o dispensadores de guantes médicos
2.3.9.3.01
Pares de guantes limpieza amarillos
10
UD
49
490.00
13
41103206 - Detergentes de
(...)
41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios
2.3.9.1.01
Saco de detergente en polvo 30lbs
3
UD
645
1,935.00
14
41121813 - Cubetas
2.6.3.2.01
Zafacon de basura p/oficinas
10
UD
289
2,890.00
15
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Toalla micro-fibra
30
UD
45
1,350.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.769210
Informe final de la selección DO1.AWD.769210
17/11/2020 12:47
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.188478
La lista de oferentes del proceso UASD-UC-CD-2020-0014 publicada por Universidad Autonoma de Santo Domingo
12/03/2020 10:04
(UTC -4 hours)
Detail