Contract Notice Detail
Summary Information

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928,875 Dominican Pesos
 
MINERD-DAF-CM-2020-0095 
Adquisición de materiales de limpieza para ser utilizados en el Viceministerio de Evaluación y Control, Dirigido a MIPYMES 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
NonAwarded
13/08/2020 10:41:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Adquisición de materiales de limpieza para ser utilizados en el Viceministerio de Evaluación y Control, Dirigido a MIPYMES 
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Avenida Máximo Gómez esquina Santiago, No.02 Gazcue, Distrito Nacional, República Dominicana. REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

24/02/2020 17:50:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/02/2020 17:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/02/2020 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/02/2020 17:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/02/2020 17:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/02/2020 17:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/03/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/03/2020 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/03/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/03/2020 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

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Operation
General Source
928,875.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01372,375.00  DOP----View
2.3.9.9.044,500.00  DOP----View
2.3.4.1.012,000.00  DOP----View
2.3.3.2.01550,000.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2020EG1582123502265g6A6o11,096,072.50  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
CONV0095.pdfOtherDownload
APROP 0095.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
PLIEGO 0095.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
SOL DE COMP0095.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
928,875.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO DESINFECTANTE PARA LAS MANOS 80GAL22017,600.00
    
 
2
51102710 - Antisépticos b(...)
2.3.4.1.01ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70%10GAL2002,000.00
    
3
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR SPRAY 8 ONZA75UD1259,375.00
    
4
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01CLORO BLANQUEADOR150GAL10015,000.00
    
5
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE PARA PISOS Y BAÑOS150GAL19529,250.00
    
6
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.9.04PARES DE GUANTES INDUSTRIALES COMBINADOS CON PALMA DE CARNAZA Y DORSO PIEL AUTOMOTRIZ GRABADA DE COLOR CHOCOLATE, MATERIALES: CARNAZA DE RES, PIEL AUTOMOTRIZ HILO DE ALGODON 40/4, COLOR MARRON30UD1504,500.00
    
7
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIENICO JUMBO 12/1 (FALDO) 1,000UD400400,000.00
    
8
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBAS SINTETICA TAMAÑO 120 X 27 CM10UD1151,150.00
    
9
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01PAPEL TOALLA DE 4 UNIDADES( FALDO ) 1,000UD300300,000.00
    
10
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETA PAQUETE500UD300150,000.00
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TypeReferenceSubjectDate
13/08/2020 10:41 (UTC -4 hours)
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