Contract Notice Detail
Summary Information

Summary Information

34,045 Dominican Pesos
 
DIGEIG-UC-CD-2020-0015 
PRODUCTO DE LIMPIEZA-PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
PRODUCTO DE LIMPIEZA-PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Calle Moises Garcia Esq. Galvan, No. 9 Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

20/02/2020 15:04:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/02/2020 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/02/2020 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/02/2020 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/02/2020 15:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/02/2020 15:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/02/2020 15:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/02/2020 15:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/02/2020 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/02/2020 15:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
Transfers
34,045.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.0516,060.00  DOP----View
2.3.9.6.0117,700.00  DOP----View
2.6.3.2.01285.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202002019540,173.10  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

21/02/2020 09:20:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
24/02/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
021-2020 Solicitud de compra Productos varios.docxBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
021-2020 Solicitud de compra Productos varios.docxSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.75920521/02/2020 09:2940,173.1 Dominican PesosActive
    Final Report:21/02/2020 09:29Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Red Nacional de Jóvenes Viviendo con VIH y/o SIDA40,173.1 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
 
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
34,045.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
24121802 - Latas de pintu(...)
2.3.6.3.05PINTURA SEMIGLOS BLANCO 001GAL6,3756,375.00
    
 
2
24121802 - Latas de pintu(...)
2.3.6.3.05BROCHAS DE DOS PULGADAS AZUL4UD40160.00
    
 
3
24121802 - Latas de pintu(...)
2.3.6.3.05DESTAPADOR DE TUBERIAS 1GAL375375.00
    
4
26111705 - Pilas secas
2.3.9.6.01SET DE PILAS DURACEL AAA60UD1659,900.00
    
 
5
24121802 - Latas de pintu(...)
2.3.6.3.05TREMENTINA 1UD450450.00
    
6
26111705 - Pilas secas
2.3.9.6.01PILAS DURACEL AA60UD1056,300.00
    
 
7
41105336 - Marcadores de (...)
2.6.3.2.01FOCO DE MANO RECARGABLE1UD285285.00
    
8
26111705 - Pilas secas
2.3.9.6.01PILAS DEURACEL DE 9V20UD751,500.00
    
 
9
24121802 - Latas de pintu(...)
2.3.6.3.05DESGRASANTE 10GAL1801,800.00
    
 
10
24121802 - Latas de pintu(...)
2.3.6.3.05DESCINFECTANTE BEBE 40GAL1305,200.00
    
 
11
24121802 - Latas de pintu(...)
2.3.6.3.05LIMPIA CERAMICA 10GAL1701,700.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
21/02/2020 09:29 (UTC -4 hours)
Detail
21/02/2020 09:20 (UTC -4 hours)
Detail