Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,060,764 Dominican Pesos
Request Reference:
OPRET-DAF-CM-2020-0004
Request Name:
PROCESO EXCLUSIVO PARA MIPYMES (ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA)
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES EDIFICACIONES DE LAS LÍNEAS 1, 2, 2-B DEL METRO DE SANTO DOMINGO, TELEFÉRICO Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AVE. MAXIXMO GOMEZ ESQ. PASEO DE LOS REYES CATOLICOS Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
18/02/2020 15:06:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
25/02/2020 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
02/03/2020 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
04/03/2020 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
04/03/2020 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
06/03/2020 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
06/03/2020 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/03/2020 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/03/2020 16:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
13497
Budget Total Value
1,060,764.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.99
16,275.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
241,804.00
DOP
----
View
2.3.7.2.03
29,400.00
DOP
----
View
2.3.6.3.05
5,500.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
120,020.00
DOP
----
View
2.3.9.9.04
12,400.00
DOP
----
View
2.6.1.1.01
490,000.00
DOP
----
View
2.3.9.9.01
145,365.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
2020.0211.01.0003
90
1,060,764.00
DOP
Vencido
Certificación de Apropiación de Fondos.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
12/03/2020 17:43:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
19/02/2020 15:54:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
21/02/2020 12:42:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
24/02/2020 09:58:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
24/02/2020 11:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
25/02/2020 08:29:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
03/03/2020 16:04:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
04/03/2020 01:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
04/03/2020 08:06:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
04/03/2020 11:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
No
04/03/2020 12:51:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11
No
04/03/2020 14:44:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Certificación de Apropiación de Fondos.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Solicitud de Compra o Contratación.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Términos de Referencia.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Ficha Tecnica - Material de limpieza.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Acuse de recibo de conocimiento del código de ética de la OPRET.pdf
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Código de Etica para los Oferentes.pdf
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SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx
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SNCC_F042_Informacion_Ofer.docx
Other
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Convocatoria.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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Enmienda No.1.pdf
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CIRCULAR NO.1.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.769923
13/03/2020 14:37
1,146,753.97 Dominican Pesos
Final Report:
13/03/2020 14:37
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
18,791.5 Dominican Pesos
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E & C Multiservices, EIRL
129,373.43 Dominican Pesos
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Cary Industrial, SA
679,267 Dominican Pesos
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Suministros Guipak, SRL
60,672.65 Dominican Pesos
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Sanfra clean Solutions, SRL
33,859.39 Dominican Pesos
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Inversiones Gretmon, SRL
224,790 Dominican Pesos
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DO1.AWD.774520
15/05/2020 12:28
143,039.6 Dominican Pesos
Final Report:
15/05/2020 12:28
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
E & C Multiservices, EIRL
143,039.6 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Adquisición material de limpieza
-
Subtotal
1,060,764.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
Galones de Cloro
350
GAL
46.5
16,275.00
2
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Galones de Desinfectante
350
GAL
69
24,150.00
3
53131612 - Geles de baño
2.3.7.2.03
Galones de Jabón líquido
350
GAL
84
29,400.00
4
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fardo de Fundas plásticas resistentes (100 Uds. X Fardo) de 55 galones de 100 galgas.
50
UD
305
15,250.00
5
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fardo de Fundas plásticas resistentes (100 Uds. X Fardo) de 30 galones de 100 galgas.
50
UD
163
8,150.00
6
24121801 - Latas de aeros
(...)
24121801 - Latas de aerosol
2.3.6.3.05
Ambientador en spray
100
UD
55
5,500.00
7
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Fardo de Papel toalla (6 Uds. X fardo)
150
UD
410
61,500.00
8
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Fardo de Papel de baño (12 Uds. X fardo)
140
UD
418
58,520.00
9
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño
2.3.9.1.01
Escobilla para baño
300
UD
85
25,500.00
10
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
Cubetas de 3 galones de goma resistente
400
UD
175
70,000.00
11
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
Palita recogedora palo en madera
400
UD
55.76
22,304.00
12
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
Guantes de goma fuerte de alta resistencia Unitalla (One Size).
400
UD
31
12,400.00
13
47121501 - Carritos de po
(...)
47121501 - Carritos de portero
2.6.1.1.01
Carrito exprimidor para mapos
200
UD
2,450
490,000.00
14
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Paños multi-fibras amarillo de 45cm de Ancho x 45cm de Largo
400
UD
35
14,000.00
15
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Paños multi-fibras rojo de 45cm de Ancho x 45cm de Largo
400
UD
35
14,000.00
16
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Paños multi-fibras azul de 45cm de Ancho x 45cm de Largo
400
UD
45
18,000.00
17
55121727 - Letreros
2.3.9.9.01
Letrero piso mojado
200
UD
625
125,000.00
18
47131501 - Trapos
2.3.9.1.01
Mapos #24 palo en tubo de aluminio, marco en aluminio y mopa de hilo.
150
UD
93
13,950.00
19
47131501 - Trapos
2.3.9.1.01
Mapos #36 palo en tubo de aluminio, marco en aluminio y mopa de hilo.
150
UD
110
16,500.00
20
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.9.01
Cajas de vasos #2
5
UD
1,995
9,975.00
21
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.9.01
Cajas de vasos #10
5
UD
2,078
10,390.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.774520
Informe final de la selección DO1.AWD.774520
15/05/2020 12:28
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.769923
Informe final de la selección DO1.AWD.769923
13/03/2020 14:37
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.188768
La lista de oferentes del proceso OPRET-DAF-CM-2020-0004 publicada por Oficina para el Reordenamiento del Transporte
12/03/2020 17:43
(UTC -4 hours)
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