Contract Notice Detail
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Base Total Price:
239,423 Dominican Pesos
Request Reference:
INABIE-DAF-CM-2020-0001
Request Name:
Adquisición de artículos plásticos y artículos de cauchos para uso de la institución.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de artículos plásticos y artículos de cauchos para uso de la institución.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CALLE MAX ENRRIQUE UREÑA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
17/02/2020 09:00:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
18/02/2020 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
18/02/2020 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
19/02/2020 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
19/02/2020 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
19/02/2020 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19/02/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/02/2020 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/02/2020 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
239,423.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.5.01
65,000.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
102,000.00
DOP
----
View
2.3.5.5.01
30,000.00
DOP
----
View
2.3.9.9.04
25,623.00
DOP
----
View
2.3.9.9.01
16,800.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
EG158084374121333iti
4646
282,000.00
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
02/03/2020 09:27:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
17/02/2020 15:22:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
17/02/2020 15:41:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
18/02/2020 07:10:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
18/02/2020 11:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
18/02/2020 11:31:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
19/02/2020 08:00:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
19/02/2020 08:17:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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REQUERIMIENTO CAUCHOS.pdf
Other
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SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.763204
04/03/2020 08:32
230,412.7 Dominican Pesos
Active
Final Report:
04/03/2020 08:32
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Prolimdes Comercial, SRL
74,723.5 Dominican Pesos
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Luyens Comercial, SRL
155,689.2 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Artículos de plástico
-
Subtotal
197,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
CAJA DE VASOS PLASTICOS #3 (3ONZAS)
25
CAJ
2,600
65,000.00
3
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
PAQUETES 10/100/1 DE FUNDAS PARA BASURA CALIBRE 200, 17X22 100/1
2,000
PAQ
51
102,000.00
5
24141501 - Película elást
(...)
24141501 - Película elástica para envoltura
2.3.5.5.01
FEAL 72 G 18X2.18
20
UD
1,500
30,000.00
1.2
Artículos de caucho
-
Subtotal
42,423.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
48102107 - Guantes para a
(...)
48102107 - Guantes para abastecimiento de comidas por encargo (catering) o dispensadores de guantes
2.3.9.9.04
PARES DE GUANTES DE LIMPIEZA RESISTENTE A SOLVENTES
300
UD
71.19
21,357.00
2
46181525 - Ropa impermeab
(...)
46181525 - Ropa impermeable protectora o ropa para ambiente húmedo
2.3.9.9.04
CAPA PARA LA LLUVIA AMARILLA CON CAPUCHA Y BOLSILLO
6
UD
711
4,266.00
3
40142008 - Mangueras de a
(...)
40142008 - Mangueras de agua
2.3.9.9.01
MANGUERA PLASTICA CON TERMINALES PLASTICOS PARA JARDIN Y O USO LAVADO GENERAL COLOR ROJO DIAMETRO 3/4 PULGADA , 100 PIES DE LARGO
6
UD
2,800
16,800.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.763204
Informe final de la selección DO1.AWD.763204
04/03/2020 08:32
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.185731
La lista de oferentes del proceso INABIE-DAF-CM-2020-0001 publicada por INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL
02/03/2020 09:27
(UTC -4 hours)
Detail