Contract Notice Detail
Summary Information

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145,250 Dominican Pesos
 
PROCURADURIA-UC-CD-2020-0108 
COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA ESTA PGR. SR 020-1023. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA ESTA PGR. SR 020-1023. 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

17/02/2020 12:05:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/02/2020 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/02/2020 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/02/2020 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/02/2020 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/02/2020 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/02/2020 12:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/02/2020 12:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/02/2020 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
145,250.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01145,250.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20202.3.9.1.011145,250.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

18/02/2020 09:16:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
17/02/2020 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
CERTIFICACION DE FONDO 0108.pdfCertificado de Cuota a ComprometerDownload
REQUISICION DE COMPRAS 020-1023.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
SOLICITUD DE COMPRAS 0108.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.75750318/02/2020 11:32145,287.5 Dominican PesosActive
    Final Report:18/02/2020 11:32Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    UVRO Soluciones Empresariales, SRL145,287.5 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
 ARTICULOS LIMPIEZA, DE HIGIENE E INSUMOS DE COCINA-
    
Subtotal
145,250.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01GALONES DE DESINFECTANTE100GAL17517,500.00
    
 
2
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01GALONES DE CLORO100GAL909,000.00
    
 
3
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01SACOS DE DETERGENTE EN POLVO 30 LIB50UD95047,500.00
    
4
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS DE BASURA 55GLS5,000UD7.537,500.00
    
 
5
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBAS75UD1309,750.00
    
 
6
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01RECOGEDOR DE BASURA 50UD603,000.00
    
 
7
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLITAS MICRO FIBRA PEQ100UD707,000.00
    
 
8
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01PIEDRA DE OLOR200UD7014,000.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
18/02/2020 11:32 (UTC -4 hours)
Detail
18/02/2020 09:16 (UTC -4 hours)
Detail