Contract Notice Detail
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Base Total Price:
232,188.28 Dominican Pesos
Request Reference:
DGDC-DAF-CM-2020-0007
Request Name:
Adquisición de Materiales y Consumo Humano
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Materiales y Consumo Humano para ser utilizados en los Diferentes Departamentos de esta institución.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
13/02/2020 14:02:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
14/02/2020 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17/02/2020 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
17/02/2020 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
17/02/2020 14:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
17/02/2020 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
17/02/2020 14:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/02/2020 14:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/02/2020 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
232,188.28
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.5.2.01
15,424.28
DOP
----
View
2.3.9.1.01
60,765.00
DOP
----
View
2.3.7.2.03
59,350.00
DOP
----
View
2.3.1.1.01
34,500.00
DOP
----
View
2.3.9.5.01
22,305.00
DOP
----
View
2.6.5.6.01
39,844.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
0201.02.0015.145
1
270,000.00
DOP
Vencido
APROPIACION.jpeg
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
20/02/2020 15:17:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
19/02/2020 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
solicitud de compra.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA DOCUMENTOS A PRESENTAR.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.758842
25/02/2020 14:47
267,793.58 Dominican Pesos
Final Report:
25/02/2020 14:47
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Contract Value
Document(s)
Mofibel, SRL
267,793.58 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
55,268.28
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
40151607 - Compresores re
(...)
40151607 - Compresores refrigerantes
2.6.5.2.01
Tanque Refrigerante 30 Libs
1
UD
6,426.28
6,426.28
2
40151607 - Compresores re
(...)
40151607 - Compresores refrigerantes
2.6.5.2.01
Tanque Refrigerante 410a
1
UD
8,998
8,998.00
3
39121601 - Breakers de ci
(...)
39121601 - Breakers de circuito
2.6.5.6.01
Breaker no. 40
20
UD
700
14,000.00
3
39121601 - Breakers de ci
(...)
39121601 - Breakers de circuito
2.6.5.6.01
Breaker no.
20
UD
700
14,000.00
3
39121601 - Breakers de ci
(...)
39121601 - Breakers de circuito
2.6.5.6.01
Tape 2x100MT CLEAR 3M
6
UD
987
5,922.00
3
39121601 - Breakers de ci
(...)
39121601 - Breakers de circuito
2.6.5.6.01
Caja de Breaker de 2
6
UD
987
5,922.00
1.2
GASTABLES DE LIMPIEZA
-
Subtotal
120,115.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131605 - Cepillos de li
(...)
47131605 - Cepillos de limpieza
2.3.9.1.01
Rollo de Papel Toalla
15
UD
165
2,475.00
7
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Saco de Ace
3
UD
900
2,700.00
8
47131605 - Cepillos de li
(...)
47131605 - Cepillos de limpieza
2.3.9.1.01
Galones de Desinfectantes
25
UD
312
7,800.00
9
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño
2.3.9.1.01
Galones de D-calin
5
UD
390
1,950.00
10
47131609 - Manijas de esc
(...)
47131609 - Manijas de escobas o traperos
2.3.9.1.01
Caja de Vaso No.7
2
UD
2,500
5,000.00
11
47131610 - Aplicador de t
(...)
47131610 - Aplicador de terminado para pisos
2.3.9.1.01
Guantes de Goma
50
UD
200
10,000.00
12
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
Rollo de Pepel Higuienico Jumbo
250
UD
70
17,500.00
22
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
Galones de Jabon Liquido
7
UD
170
1,190.00
26
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Galones de Cloro
25
UD
130
3,250.00
31
47131829 - Limpiadores de
(...)
47131829 - Limpiadores de baños
2.3.9.1.01
Cajas de Jabon Bola Azul
2
UD
1,400
2,800.00
34
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Caja de Vaso No.3
2
PAQ
3,050
6,100.00
37
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
Paquete de Fundas de 55Gls
500
GAL
6.5
3,250.00
38
53131612 - Geles de baño
2.3.7.2.03
Paquete de Fundas de 35Gls
500
GAL
4.8
2,400.00
38
53131612 - Geles de baño
2.3.7.2.03
Suaper No.32
30
GAL
190
5,700.00
38
53131612 - Geles de baño
2.3.7.2.03
Mascarilla tipo Bosal
400
GAL
15
6,000.00
38
53131612 - Geles de baño
2.3.7.2.03
Guantes de Mano
300
GAL
140
42,000.00
1.3
ALIMENTOS Y BEBIDAD
-
Subtotal
34,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
6
50201706 - Café
2.3.1.1.01
Café
100
LB
255
25,500.00
6
50201706 - Café
2.3.1.1.01
Saco de Azucar Blanca 125LBS
2
LB
4,500
9,000.00
1.4
Electrodomésticos
-
Subtotal
22,305.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
9
52151709 - Set de cubiert
(...)
52151709 - Set de cubiertos
2.3.9.5.01
Greca de 12 Taza
1
UD
620
620.00
9
52151709 - Set de cubiert
(...)
52151709 - Set de cubiertos
2.3.9.5.01
Llavines para puertas
6
UD
910
5,460.00
9
52151709 - Set de cubiert
(...)
52151709 - Set de cubiertos
2.3.9.5.01
Manubios No.83 para llavines
20
UD
650
13,000.00
9
52151709 - Set de cubiert
(...)
52151709 - Set de cubiertos
2.3.9.5.01
Termo para Cafe 2.8 lt
3
UD
1,075
3,225.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.758842
Informe final de la selección DO1.AWD.758842
25/02/2020 14:47
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.183915
La lista de oferentes del proceso DGDC-DAF-CM-2020-0007 publicada por Dirección General de Desarrollo Comunidad
20/02/2020 15:17
(UTC -4 hours)
Detail